可計入在建工程科目
計算題 (1)2019年4月16日,鴻遠公司自建一棟廠房,以存款購入工程物資一批,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備買價為200 000元,增值稅稅額為34 000元,全部用于工程建設(shè); (2)建造過程中領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為20000元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為30 000元,增值稅稅率17%; (3)領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品用的材料一批,實際成本5000元,應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅額850元; (4)支付其他費用30 000元; (5)該廠房建造完成達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 進行賬務(wù)處理。
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計費沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財政預(yù)算資金支出的款項會涉及財務(wù)會計、預(yù)算會計的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項又只設(shè)計財務(wù)會計賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
某企業(yè)有一幢廠房,原價200萬元,入賬時預(yù)計可使用20年,預(yù)計凈殘值0,用年限平均法計提折舊,現(xiàn)已建成使用19年,折舊額已提190萬元,未提減值準備?,F(xiàn)該廠房老舊破損嚴重,經(jīng)鑒定已成危房,企業(yè)決定按程序進行報廢拆除處置。用銀行存款支付清理費用2萬元,清理過程中廢品變價收入3萬元,存入銀行。不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制有關(guān)會計分錄。(金額單位用萬元)(1)編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的會計分錄:(2)編制支付清理費用的會計分錄:(3)編制收到廢品出售價款的會計分錄:(5)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損益的會計分錄:
某公司2022年1月自建廠房一幢,購入為工程準備的各種物資100000元,支付的增值稅額為13000元,以銀行存款支付;領(lǐng)用工程物資全部用于工程建設(shè);領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為9000元;工程人員應(yīng)計工資12000元,用銀行存款支付其他費用4000元。工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),某公司應(yīng)作如下賬務(wù)處理:要求:(1)計算工程完工交付使用時固定資產(chǎn)的入賬價值。(2)根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄。
建設(shè)廠房支付的職業(yè)病危害預(yù)評價報告費用 如何賬務(wù)處理?
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
三級明細呢 最后都需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
是的,最后都需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)或長期待攤費用