1. 連續(xù)12個月或在12個月期間營業(yè)額累計達(dá)到500萬以上,稅局就會強(qiáng)制要求該申請成為一般人; 2. 12個月內(nèi)累計銷售額達(dá)500萬的工業(yè),需要當(dāng)月申請為一般納稅人,當(dāng)月不申請的下個月強(qiáng)行轉(zhuǎn)為一般納稅人。
想問下,小規(guī)模會強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?達(dá)到什么條件需要轉(zhuǎn)為一般納稅人?
稅務(wù)局系統(tǒng)根據(jù)什么核定小規(guī)模強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人
小規(guī)模納稅人在什么情況下,要被強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人認(rèn)定條件是什么,是自主申報還是稅局認(rèn)定,存在強(qiáng)制轉(zhuǎn)的情況嗎?強(qiáng)制轉(zhuǎn)前開的部分,需要補(bǔ)稅嗎?
小規(guī)模強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人怎么交稅
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
稅務(wù)系統(tǒng)是通過開票系統(tǒng),還是申報的財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 申報的財務(wù)報表里的數(shù)據(jù)
老師,公司有掛賬的應(yīng)收賬款,現(xiàn)金流量表歸類到銷售商品那一項目有超過500萬,但是利潤表的營業(yè)收入,沒有超過500萬,會被確認(rèn)一般納稅人嗎?
同學(xué)你好 這個沒超過就不會