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老師,我家6月賣樹苗145萬出庫(kù)145萬,但是當(dāng)月對(duì)方只給了100萬,我也開了100萬的發(fā)票,剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致,這樣怎么辦?報(bào)稅報(bào)145萬?如果再開剩下的45萬發(fā)票怎么辦?

2022-07-08 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 16:18

同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 差額先做往來

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 16:19

老師,往來怎么記賬,能給說的詳細(xì)一些嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:25

同學(xué)你好 借應(yīng)收 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 16:27

老師你看我這樣記賬,樹苗入庫(kù):借庫(kù)存商品60萬,貸消耗性生物資產(chǎn)60萬。 銷售樹苗出庫(kù):借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60萬,貸-庫(kù)存商品60萬。 收樹苗款:借-銀行存款100萬,應(yīng)收賬款45萬,貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入145萬,這樣對(duì)嗎老師?這樣我就是確認(rèn)收入145萬了?我發(fā)票開的是100萬,報(bào)稅的話利潤(rùn)表收入跟增值稅報(bào)表收入不一樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:34

最后應(yīng)該是一樣的哦

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:10

老師,您是說利潤(rùn)表上的收入也是100萬嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:13

同學(xué)你好 按照收入的金額來

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:16

老師,是這么回事,我開的出庫(kù)單是145萬,賣給別人145萬,實(shí)際賬面上的樹苗是60萬,然后對(duì)方先給了100萬的錢,我開了100萬的發(fā)票,你看我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬,我有點(diǎn)糊涂了老師

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:25

那你就做我上面給你的分錄哦

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:48

老師,能把這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄都給我寫一下嗎?把金額給我寫上吧,不然我只知道這樣記賬,就是還有45萬沒給不知道這個(gè)差怎么記,出庫(kù)應(yīng)該記什么數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是什么數(shù),麻煩老師了,等著結(jié)賬報(bào)稅,急的都糊涂了,也不知道我有沒有說明白

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:50

直接全額做收入就可以了 借應(yīng)借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:55

不好意思呀老師,我就是不明白如果我按照全額145萬做收入的話,那利潤(rùn)表上的收入跟報(bào)稅能一致嗎?這個(gè)問題沒搞明白老師,您看我上面發(fā)給你我記賬對(duì)吧,

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:01

對(duì)的,這個(gè)都是按照145來做的

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:02

老師,那報(bào)稅呢,也按145萬報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:02

對(duì),都是按145萬來做的

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:03

可是如果這個(gè)月對(duì)方給尾款需要我開45萬發(fā)票怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:10

紅沖上月的45萬未開票收然后再開票做收入

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:15

好的謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:32

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 差額先做往來
2022-07-08
你好,那這個(gè)月開的45萬元發(fā)票需要報(bào)稅的呢。相當(dāng)于是按無票收入申報(bào)
2022-07-08
下個(gè)月你在未開票收入哪里填負(fù)數(shù)20萬
2021-12-08
你好,去稅務(wù)局消除異常申報(bào)就行了
2021-11-15
如果在申報(bào)收入與真實(shí)收入不符的情況,應(yīng)該如何處理呢? 當(dāng)你發(fā)現(xiàn)收入和納稅明細(xì)存在問題時(shí),可以選擇對(duì)某條或某些不實(shí)收入進(jìn)行“申訴”或“批量申訴”處理。在“申訴”時(shí),要注意區(qū)分不同情形進(jìn)行相應(yīng)的處理。 情形一:目前在職: 處理方式:如申報(bào)的收入數(shù)據(jù)與真實(shí)收入不符,但支付單位是你目前在職或提供服務(wù)的單位,也就是“目前在職”的狀態(tài),建議你向支付收入的單位反映情況并核實(shí),請(qǐng)單位進(jìn)行據(jù)實(shí)調(diào)整。 情形二:從未在職: 處理方式:如申報(bào)的收入數(shù)據(jù)與真實(shí)情況不符,且支付單位并非你任職過或提供過服務(wù)的單位,也就是“從未在職”的狀態(tài),你可直接發(fā)起申訴。經(jīng)核實(shí)后,對(duì)應(yīng)的收入及預(yù)繳稅款明細(xì)將不再納入你的“綜合所得”進(jìn)行計(jì)算。 情形三:曾經(jīng)在職: 處理方式:如申報(bào)的收入數(shù)據(jù)與真實(shí)情況不符,但支付單位是你曾經(jīng)任職或提供過服務(wù)的單位,不符的原因主要是原單位在你離職或結(jié)束提供服務(wù)之后,依然存在對(duì)您發(fā)放不實(shí)收入的情況,你可以直接申訴。經(jīng)核實(shí)后,對(duì)應(yīng)的收入及預(yù)繳稅款明細(xì)將不再納入你的“綜合所得”進(jìn)行計(jì)算。 溫馨提示:申訴時(shí)要填寫正確的“離職時(shí)間”。在你提交申訴之前,請(qǐng)先嘗試聯(lián)系被申訴扣繳單位進(jìn)行核實(shí)。 如果你屬于下列情形之一的,可能是正常現(xiàn)象,無需發(fā)起異議申訴: 1.被申訴單位變更名稱; 2.被申訴單位是代為發(fā)放工資并申報(bào)的勞務(wù)派遣方。 在提出申訴時(shí),你需要對(duì)申訴事項(xiàng)和相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。如若發(fā)起虛假申訴,會(huì)影響你的納稅信用,務(wù)必謹(jǐn)慎處理。
2024-06-26
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