您好,這個(gè)的話,你們申報(bào)的時(shí)候,就申報(bào)5萬,或者是下個(gè)月,沖紅5萬,本月10,也可以
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔颍翌A(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
老師您好,稅務(wù)推送我單位存在一條風(fēng)險(xiǎn):23年11月通過二手車市場銷售車輛一部,協(xié)議價(jià)70萬元,財(cái)務(wù)做賬根據(jù)協(xié)議70萬繳納增值稅,該車辦理過戶手續(xù)時(shí)開票金額85萬,發(fā)票一直沒有給財(cái)務(wù)。我現(xiàn)在修改23年11月增值稅申報(bào)表后,是不是23年12月-24年5月份增值稅申報(bào)表都需要修改?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時(shí)候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實(shí)際收入只有5萬,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時(shí)候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實(shí)際收入只有5萬,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個(gè)人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時(shí)候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個(gè)人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報(bào)系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實(shí)際收入只有5萬,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候如何處理?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對的還是錯(cuò)的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
我是不是應(yīng)該讓二手車那個(gè)發(fā)票作廢?
這個(gè)他們能作廢的話最好,作廢的話就直接申報(bào)5萬就行
如果他們不作廢,我直接申報(bào)5萬,可是增值稅銷項(xiàng)表一,自動(dòng)帶出來10萬,咋辦
那這樣的話,到下個(gè)月我們再紅沖5這個(gè)