你好,去稅務(wù)局消除異常申報(bào)就行了
我上個(gè)月多申報(bào)了未開票50多萬 然后這個(gè)月收入只有45萬 (其中7萬開票,未開票38萬,這個(gè)我要怎么申報(bào)呀? 是不是開票那里正數(shù)7萬,未開票 38萬, 剩余12萬,下個(gè)月再?zèng)_減?
請(qǐng)問下,如果當(dāng)月申報(bào)20萬收入,其中有5萬元因?yàn)楫?dāng)月沒有發(fā)票所以先申報(bào)在未開發(fā)票蘭里。下個(gè)月有了發(fā)票,并把5萬元補(bǔ)開了,現(xiàn)在申報(bào)改怎么申報(bào)。
老師您好,因?yàn)橹吧陥?bào)增值稅的時(shí)候,暫估作為未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,累計(jì)未開票收入是340萬,但是這個(gè)月開了100萬,只暫估了80萬,如果做進(jìn)申報(bào)的話,就會(huì)變成這個(gè)月收入-20萬,這樣會(huì)不會(huì)太扎眼了,會(huì)被稅務(wù)老師說???
如果我這個(gè)月申報(bào)了未開票收入 20萬 下個(gè)月發(fā)票開了100萬 包含上個(gè)月未開票20萬 那我下個(gè)月申報(bào)時(shí)我報(bào)差額80萬嗎 如果這么報(bào)那我稅控盤得數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致了怎么辦
老師,這個(gè)沒有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬的無票收入開了82.1萬超了32.1萬,才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開票就需要申報(bào)67萬多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
那我可以申報(bào)時(shí)未開票收入寫負(fù)20萬 開票寫100萬 這樣可以嗎
你好 ,是不能填寫負(fù)數(shù)的,要去消除異常