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自7月1日印花稅是不是有變動(dòng)呀?那變動(dòng)后企業(yè)申報(bào)購銷合同印花稅是不是只是按不含稅銷售額乘以萬分之三就行呀?一般都怎么做呢

2022-07-07 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 10:13

是的,就是按不含稅銷售額乘以萬分之三就行

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快賬用戶5379 追問 2022-07-07 10:14

老師實(shí)務(wù)中不用考慮進(jìn)項(xiàng)額的印花稅吧

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齊紅老師 解答 2022-07-07 10:17

按稅法按要求都要考慮的,但是,有的地方只考慮銷項(xiàng),請咨詢當(dāng)?shù)氐亩惥?

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快賬用戶5379 追問 2022-07-07 10:31

專管員在群里發(fā)的是:7月1日即今天起印花稅法開始實(shí)施,原來的收入*1.2作為計(jì)算申報(bào)印花稅的辦法不再適用,其不符合法的規(guī)定。要按有效的進(jìn)銷合同等計(jì)算,適用的優(yōu)惠該享受盡享受。以前的是按收入*1.2,現(xiàn)在我就按不含稅直接乘以印花稅率不乘以1.2了,沒錯(cuò)吧

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齊紅老師 解答 2022-07-07 10:32

是的,就是按不含稅直接乘以印花稅率

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是的,就是按不含稅銷售額乘以萬分之三就行
2022-07-07
你好? 1. 比如 1.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,只記載不含稅金額,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,既記載不含稅金額又記載增值稅金額,且分別記載的,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,則以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。 ? ?看回復(fù)??
2022-07-04
按照合同的金額乘乘以3/10000。 不包括合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅。
2023-07-06
同學(xué)你好!購銷業(yè)務(wù)的話? ?是以開票和收到的發(fā)票? ? ?合計(jì)? ?按萬分之三? ? ?申報(bào)的哦
2021-02-26
你好 勞務(wù)一般是 不交印花稅? 沒有發(fā)生就0申報(bào)??
2021-08-02
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