是的,就是按不含稅銷售額乘以萬分之三就行
老師,您好,我們是六月份新成立的一般納稅人企業(yè),六月初有個(gè)50萬的股東投資款,9月份有個(gè)150萬(含稅)的購銷合同收入,我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是就得印花稅里資金賬簿那塊填50萬,技術(shù)合同那填150萬;企業(yè)所得稅申報(bào)怎樣申報(bào),在填寫財(cái)報(bào)那塊可以自動(dòng)生成嗎?能不能年度申報(bào)企業(yè)所得稅呢?期盼老師的解答。
老師你好,我問下一般納稅人印花稅怎么申報(bào),是每個(gè)月只要開票了就要按不含稅銷售額的萬分之三申報(bào)嗎
老師今天專管員發(fā)信息:7月1日起印花稅法開始實(shí)施,原來的收入*1.2作為計(jì)算申報(bào)印花稅的辦法不再適用,其不符合法的規(guī)定。要按有效的進(jìn)銷合同等計(jì)算,適用的優(yōu)惠該享受盡享受。請問說的這按有限額進(jìn)銷合同等計(jì)算是什么意思呢?是指的銷售合同不含稅金額直接乘以印花稅稅率,不再乘以1.2的意思嗎?
一般納稅人,7月1日后 繳納印花稅 我們采購原材料 1、合同上是 含稅金額 并注明了該金額是含稅金額。繳納印花稅可以按不含稅繳納么? 2、 銷售合同和采購合同怎么做金額可以少繳納印花稅?
自7月1日印花稅是不是有變動(dòng)呀?那變動(dòng)后企業(yè)申報(bào)購銷合同印花稅是不是只是按不含稅銷售額乘以萬分之三就行呀?一般都怎么做呢
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師實(shí)務(wù)中不用考慮進(jìn)項(xiàng)額的印花稅吧
按稅法按要求都要考慮的,但是,有的地方只考慮銷項(xiàng),請咨詢當(dāng)?shù)氐亩惥?
專管員在群里發(fā)的是:7月1日即今天起印花稅法開始實(shí)施,原來的收入*1.2作為計(jì)算申報(bào)印花稅的辦法不再適用,其不符合法的規(guī)定。要按有效的進(jìn)銷合同等計(jì)算,適用的優(yōu)惠該享受盡享受。以前的是按收入*1.2,現(xiàn)在我就按不含稅直接乘以印花稅率不乘以1.2了,沒錯(cuò)吧
是的,就是按不含稅直接乘以印花稅率