你好? 1. 比如 1.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,只記載不含稅金額,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,既記載不含稅金額又記載增值稅金額,且分別記載的,則以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如印花稅應(yīng)稅合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,則以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。 ? ?看回復(fù)??
咨詢下購銷合同印花稅是按銷售合同和采購合同的含稅價的萬分之三來繳納印花稅對吧?如果合同金額寫明是價稅分離的是否也是按含稅價來繳納
購銷合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
一般納稅人,7月1日后 繳納印花稅 我們采購原材料 1、合同上是 含稅金額 并注明了該金額是含稅金額。繳納印花稅可以按不含稅繳納么? 2、 銷售合同和采購合同怎么做金額可以少繳納印花稅?
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,圖中采購合同只有總價就只能按總價交稅么?那加工合同怎么繳納?加工合同沒有總價?少交稅就是先把采購合同除了總金額再寫出來不含稅金額么
你好;? ?1.? ?你看上面我都給你 寫的很詳細(xì)了 。分別記的 ;? 按不含稅來做賬 ; 你自己看看 上面哈? ?