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老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?

2020-11-11 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-11 16:08

你好,需要先把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?

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你好,需要先把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
你好對的 是這么做的
2022-07-30
同學好 一般不這樣做,一般是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-02
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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