借原材料貸,銀行存款營業(yè)外收入。
購買回來材料,收到對方發(fā)票開給我們的是2600元,但是銀行實際只付2400元,多開的200元不用付,怎么做分錄
老師您好!請問一下您公司的采購員采購材料時開具的增值稅進項發(fā)票金額是355元,銀行實際支付是315元,老師我該怎么賬務(wù)處理呢
老師,您好!購買材料付貨款10萬元給對方,收到對方的專票金額少了50元,分錄是按專票金額還是按照銀行付款回單呢?謝謝!
老師您好,購買原材料開票金額是10.3元,實際銀行付款10元,怎么做分錄?
老師,公司購進一批材料,實際付款3萬元,但是這批材料價值10萬元,怎么做分錄
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師您好,最后算應(yīng)付款時,原材料的購入總額減購原材料的實際支出對不上,比如:原材料10.5,付了10元。10.5-10=0.5的應(yīng)付款怎么辦?應(yīng)付多了0.5,
少付款的寄營業(yè)外收入了。