你好;? ? ?這個(gè)發(fā)票是按10萬開的還是3萬開票 ?? ?
陽光公司購入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價(jià)款10萬元,增值稅13000元。運(yùn)費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫款項(xiàng)銀行存款支付。材料按實(shí)際成本核算寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,這題分錄怎么寫。 (1)6月5日動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用一批原材料,該批材料采購成本400萬元,采購時(shí)支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,領(lǐng)用時(shí)該批材料計(jì)稅價(jià)格為600萬元。
安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用本公司原材料一批價(jià)值5萬元,購進(jìn)該批原材料時(shí)應(yīng)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額為8500元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,公司購進(jìn)一批材料,實(shí)際付款3萬元,但是這批材料價(jià)值10萬元,怎么做分錄
1.天和公司從B企業(yè)購進(jìn)材料一批,價(jià)款1000000增值稅170000元,運(yùn)費(fèi)5000元,均未支付,材料已入庫,按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。只做分錄
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師,沒開發(fā)票,相當(dāng)于是從別人手里折價(jià)買回來的
?你好 ;? ?那你就按照實(shí)際付款的3萬來做賬; 成本價(jià)就是3萬 ; 借原材料? 貸銀行存款? ?
老師,我們這批材料是藥品,領(lǐng)出的時(shí)候要按照正品的價(jià)格領(lǐng)出,結(jié)轉(zhuǎn)成本價(jià)的時(shí)候是不是按照領(lǐng)用比例結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? ?是的。 按照你領(lǐng)用的數(shù)量 *成本單價(jià)來計(jì)算領(lǐng)用成本的??
謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??