你好! 可以先做更正分錄: 借預付賬款 貸主營業(yè)務成本 然后再做分錄: 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款
老師,上個月有2筆分錄做錯了。收到發(fā)票貨款:借主營業(yè)務成本,進項稅,貸應收 支付貨款:借應收,貸銀行存款 要怎么改成應付
1月的主營業(yè)務沒收到票做錯了分錄: 借主營業(yè)務成本,貸 銀行存款。 這個月收到了發(fā)票,那應該怎么更正分錄?
1月時候發(fā)生的主營業(yè)務成本未收到票,分錄做成了 借:主營業(yè)務成本 貸 :銀行存款 這個月收到了票,如何更正分錄?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發(fā)現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務成本; 貸:銀行存款;
【中國農業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師我是1月份的時候就把分錄做錯了,那現在還能這樣更正嗎?