你好,你的收入在幾月份做的,因為你做了兩個成本,其中有一個重復了。
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業(yè)務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業(yè)的
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務成本; 貸:銀行存款;
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應收 應付抵扣賬款, 幫我詳細分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運費,本來客戶是說拿來抵之后的運費的,后來又說想拿20萬回去用,因為我們已經(jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標費用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務,給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務屬于建筑業(yè)務嗎?該怎么做?。?/p>
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費用計入什么費用?權(quán)益法計入什么費用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費了。
老師我說的是付款,是成本,和收入有啥關(guān)系?我寫了2種情況,一種跨月收到發(fā)票。一種是當月收到發(fā)票
你好,你得有收入才能有成本,你沒有收入的時候,你崩出來一個成本合適嗎?收入和成本需要匹配,怎么沒有關(guān)系 如果沒有關(guān)系的話,可以隨便做 根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 屬于當月的不管有沒有發(fā)票借主營業(yè)務成本貸銀行存款 或者應付賬款
當月肯定有收入,我們不是商貿(mào)公司,不是賣貨出去就有收入成本的。我們類似于音樂視頻制作的那種
那你在收入的當月就可以做主營業(yè)務成本不用看發(fā)票有沒有。
不管發(fā)票有沒有,都可以做發(fā)票,到了之后再沖暫估的再做發(fā)票的。
我理解的發(fā)票來不來,分錄應該不一樣吧?不然這個月付了款出去,下個月發(fā)票來了,怎么反應呢?
你好,發(fā)票來不來,企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制就可以的,不用管發(fā)票來不來一樣處理的,它屬于這個月的成本,你這個月做就行,
借預付賬款,貸銀行存款,借主營業(yè)務成本貸應付賬款,暫估這個就體現(xiàn)了發(fā)票沒有到的。為什么會有暫估 不就是這么理解嗎?
唉,老師,你不明吧我說的。我想問,這個月發(fā)票沒來,付款了,分錄要怎么寫?下個月,發(fā)票來了,不是還得做分錄,又怎么寫?
借預付賬款,貸銀行存款 發(fā)票到了借主營業(yè)務成本,貸預付賬款
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。