同學你好,收到票時,借:主營業(yè)務成本,正數(shù),借:主營業(yè)務成本,負數(shù)。
款已付 發(fā)票未到 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 下個月發(fā)票來了如何做賬
1月的主營業(yè)務沒收到票做錯了分錄: 借主營業(yè)務成本,貸 銀行存款。 這個月收到了發(fā)票,那應該怎么更正分錄?
1月時候發(fā)生的主營業(yè)務成本未收到票,分錄做成了 借:主營業(yè)務成本 貸 :銀行存款 這個月收到了票,如何更正分錄?
老師,我付款給客戶;提供的服務,可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當時沒有收到票: 借:應付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務成本; 貸:應付賬款; 2、付款當月收到票: 借:主營業(yè)務成本; 貸:銀行存款;
2024年結轉成本時,分錄我做錯了, 本來應該是 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 但我做成這個: 借:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務成本 已經(jīng)報稅了,請問我可以在1月做更正分錄嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
這個分錄是更正了之前錯誤的分錄,然后正確的分錄應該怎么做?
同學你好,發(fā)票和原來的銀行存款金額不一樣嗎?
金額一樣的
同學你好,金額一樣的,不需要更正原來的分錄,在收到發(fā)票時,直接按我寫的分錄做即可。