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1月時候發(fā)生的主營業(yè)務成本未收到票,分錄做成了 借:主營業(yè)務成本 貸 :銀行存款 這個月收到了票,如何更正分錄?

2022-07-06 00:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-06 00:15

同學你好,收到票時,借:主營業(yè)務成本,正數(shù),借:主營業(yè)務成本,負數(shù)。

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快賬用戶4616 追問 2022-07-06 00:28

這個分錄是更正了之前錯誤的分錄,然后正確的分錄應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 00:47

同學你好,發(fā)票和原來的銀行存款金額不一樣嗎?

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快賬用戶4616 追問 2022-07-06 00:55

金額一樣的

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齊紅老師 解答 2022-07-06 09:03

同學你好,金額一樣的,不需要更正原來的分錄,在收到發(fā)票時,直接按我寫的分錄做即可。

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同學你好,收到票時,借:主營業(yè)務成本,正數(shù),借:主營業(yè)務成本,負數(shù)。
2022-07-06
同學,您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022-07-06
你好! 可以先做更正分錄: 借預付賬款 貸主營業(yè)務成本 然后再做分錄: 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款
2022-07-05
同學你好 對的 是這樣的
2022-05-16
你好,你的收入在幾月份做的,因為你做了兩個成本,其中有一個重復了。
2023-06-08
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