借銀行存款貸預(yù)收賬款。

老師您好 上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票 這個(gè)月收到的貨款,但是這個(gè)月這筆發(fā)票要作廢,貨款也已經(jīng)退回了。怎么做賬呢?
您好,老師,上月發(fā)票開(kāi)具了,但是沒(méi)有對(duì)公入賬,線下結(jié)的款,發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有及時(shí)作廢,這個(gè)月怎么作廢呢!感謝!
老師您好!上個(gè)月,因票開(kāi)具不合規(guī)范,作廢了,但是款已收到,,這個(gè)月開(kāi)票該怎么做分錄?
老師你好,7月開(kāi)的發(fā)票出去款也收了,但是9月開(kāi)紅字發(fā)票作廢了,款不會(huì)退客戶的,分錄怎么做?
老師,您好!小規(guī)模納稅人10月17日開(kāi)具了普票,21號(hào)到柜臺(tái)做了上門申報(bào),并且已清卡,現(xiàn)在系統(tǒng)提示已開(kāi)具發(fā)票作廢,已抄報(bào)發(fā)票不能作廢,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)a公司進(jìn)的貨可以給b公司嗎?a公司實(shí)際沒(méi)有經(jīng)營(yíng)沒(méi)收入,只有進(jìn)貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買了鞋子開(kāi)版用的入什么科目,買了貓糧那些是辦公室貓狗用這個(gè)入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請(qǐng)?jiān)V訟時(shí)效保護(hù)時(shí)間為三年嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,沒(méi)有超30萬(wàn)內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務(wù)處理???謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表做平了,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不見(jiàn)了是什么原因,我看借貸方向也沒(méi)錯(cuò)
你好老師,怎么把開(kāi)的25個(gè)發(fā)票二維碼打包呀
請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底是干什么用的?
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢?


老師您好!我這個(gè)月開(kāi)票就應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎?
借預(yù)收賬款貸、其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。