你好? 你上個(gè)月開票做了應(yīng)收賬款? ?那么本月收到錢做 :借 銀行存款貸應(yīng)收賬款。? ? 紅沖發(fā)票 : 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款? ??
老師您好 上個(gè)月開的發(fā)票 這個(gè)月收到的貨款,但是這個(gè)月這筆發(fā)票要作廢,貨款也已經(jīng)退回了。怎么做賬呢?
老師,上個(gè)月我們出售的貨物,對(duì)方已收到貨,同時(shí)也把貨款轉(zhuǎn)到我們帳上了,但是發(fā)票我是這個(gè)月才開好給它們,這種的怎么做賬???
老師您好!上個(gè)月進(jìn)貨,上個(gè)月已付款已收到貨,發(fā)票還沒收到,這個(gè)月才收到發(fā)票應(yīng)如何做賬?
老師您好!上個(gè)月,因票開具不合規(guī)范,作廢了,但是款已收到,,這個(gè)月開票該怎么做分錄?
老師您好!上個(gè)月貨收到已經(jīng)賣了,發(fā)票也開了,今天發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,相當(dāng)于貨錢這些都付了,票退回去了只能開到這個(gè)月,這種怎么做賬?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:?jiǎn)挝唤ㄖ娣e成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請(qǐng)問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
借方紅字嗎,如果紅字借貸不平了
你好? 借方是正數(shù)? 。 都是正數(shù)哈 。 不是負(fù)數(shù)? ?
這樣對(duì)嗎
你好 是的? 就是這樣來紅沖收入? 退款的?