借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

老師小規(guī)模納稅人把發(fā)票開出去了,錢未到賬,季度開票也超過30萬了,增值稅是不是按照開票金額繳納?謝謝
請問小規(guī)模納稅人季度未超30萬時(shí),普票的銷售收入怎么賬務(wù)處理?
#提問#請問老師小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,不管開的普票還是未開票不超30萬都統(tǒng)一在免稅銷售額行次填對吧?謝謝
老師請問,小規(guī)模,如果代開專票20萬,又開了15萬的稅控普票,季度超過30萬,請問15萬普票1%也得繳納增值稅吧,謝謝
請問老師,小規(guī)模納稅人開了5%的普票未超過30萬需要繳增值稅么,申報(bào)表是不是還填在第十欄,謝謝老師
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計(jì)入什么會計(jì)分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報(bào)2024年度殘保金,請問,如何申報(bào)2024年度殘保金,附報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,指的是會計(jì)科目應(yīng)付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應(yīng)商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個(gè)零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時(shí)候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們是一家技術(shù)咨詢服務(wù)公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術(shù)咨詢服務(wù) 在項(xiàng)目還未確認(rèn)收入前 外購的技術(shù)服務(wù)記入什么科目
你好老師,我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價(jià)款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用,還款是不等額還款,前期是每個(gè)月還款26萬,融資公司每個(gè)月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用,因?yàn)槲覠o法確定實(shí)際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用可以嗎,因?yàn)槲矣X得融資租賃公司應(yīng)該用的是實(shí)際利率法
老師您好,公司每月計(jì)提工資,但當(dāng)月并未發(fā)放,是按計(jì)提申報(bào)、代扣代繳個(gè)稅,還是實(shí)際發(fā)放月申報(bào),代扣代繳個(gè)稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免交增值稅,那這一部分免稅金額收入在企業(yè)所得稅上需要繳稅嗎
財(cái)報(bào)這塊,是不是只用上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,現(xiàn)金流量可不傳
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)?怎么填?


就是免稅的稅額要轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎?然后,交企業(yè)所得稅嗎?
是的,你的理解是對的。