同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺,我們再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
你好,之前簽的合同單價(jià)比較高,后面又修改了合同,(價(jià)格比較低,差額比較大F)數(shù)量沒有變,一部分票按照之前的價(jià)格開的,沒有作廢發(fā)票,對方要求按照總價(jià)和數(shù)量開,后面的票價(jià)格比較低,這樣可以嗎
A公司擬讓B公司代銷其產(chǎn)品,AB公司為一般納稅人:方案一:收取手續(xù)費(fèi)方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產(chǎn)品1000元的價(jià)格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費(fèi),并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價(jià)格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價(jià)格銷售,銷售價(jià)與協(xié)議買斷價(jià)之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設(shè)B公司銷售了1萬件產(chǎn)品,上述價(jià)格均為含稅價(jià)。已知銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)稅率為6%,城建稅及教育費(fèi)附加稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額。(1)分別計(jì)算方案一二A和B公司分別承擔(dān)的稅費(fèi)情況(2)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?(要完整的計(jì)算過程?。。。。?/p>
1、A公司擬讓B公司代銷其產(chǎn)品,A和B公司均為一般納稅人,有以下兩種方案:方案一:收取手續(xù)費(fèi)方式。B公司按A公司規(guī)定的每件產(chǎn)品1000元的價(jià)格對外銷售,向A公司每件收取200元的代銷手續(xù)費(fèi),并開具增值稅專用發(fā)票。方案二:視同買斷方式。B公司按每件800元的價(jià)格協(xié)議買斷,A公司向B公司開具增值稅專票,此后,假定B公司在市場上仍以每件1000元的價(jià)格銷售,銷售價(jià)與協(xié)議買斷價(jià)之間的差額即200元/件歸B公司所有。假設(shè)B公司銷售了1萬件產(chǎn)品,上述價(jià)格均為含稅價(jià)。已知銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率為6%,城建稅及教育費(fèi)附加的合計(jì)稅率為10%,企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他成本費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額。請回答以下問題:(15分)(1)計(jì)算方案一A公司和B公司分別承擔(dān)的稅費(fèi)情況(2)計(jì)算方案二A公司和B公司分別承擔(dān)的稅費(fèi)情況(3)通過比較現(xiàn)金凈流量,A公司選擇哪種代銷方式更好?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?