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老師,請問當(dāng)期沒有銷項稅額,但有進項且勾選認(rèn)證了,需要做什么相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

2022-07-04 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 11:31

是的,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:31

借未交增值稅貸,轉(zhuǎn)出多交增值稅。

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是的,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
2022-07-04
您好,這個是不做也可以的
2022-07-04
你好,借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-09-03
您好,我們?nèi)〉冒l(fā)票進項不是當(dāng)月都勾選,又想賬和增值稅申報表對上,我們是這樣操作的 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2024-07-24
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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