您好,我們?nèi)〉冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)不是當(dāng)月都勾選,又想賬和增值稅申報(bào)表對(duì)上,我們是這樣操作的 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果當(dāng)月不抵扣,要不要做賬,或者要不要做分錄,如果要,分錄怎么做? 還有,如果沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)能認(rèn)證掉嗎?多余的稅額怎么辦?分錄怎么做?謝謝老師
老師你好!剛才聽老師講,要通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)才能做進(jìn)項(xiàng),可是一般要次月才勾選認(rèn)證,那當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢?月底和次月呢?
老師,一般納稅人要注銷,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未勾選認(rèn)證,需要先認(rèn)證再走注銷流程嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅額,但有進(jìn)項(xiàng)且勾選認(rèn)證了,需要做什么相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問(wèn)這條分錄的摘要寫什么?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬(wàn)的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬(wàn)互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來(lái)的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問(wèn)接下來(lái)一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來(lái)盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
借:庫(kù)存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師這個(gè)在認(rèn)證的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)是吧
您好,是的是的,我們就是這樣操作,增值稅申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)就和? 賬套里??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)對(duì)上了