你好同學(xué),在表一里面填寫,主表自動取數(shù)。

老師,我們上期申報是小微企業(yè),本期申報是非小微企業(yè)。14列有個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額之前好像自動彈出的是20%小微企業(yè)的減免稅,現(xiàn)在按非小微企業(yè)申報也無法更改,請問應(yīng)該怎么申報呢?
老師,我申報4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額,我提交的時候提示,二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個怎么處理?
增值稅申報表中,本期銷售額自動彈出來18800,但本期免稅額自動彈出來是0,且是灰色的,無法更改, 提示本期免稅額應(yīng)該填寫18800?3%,而非0,申報不過去
您好,個體工商戶報第二季度稅。第二季度開票收入(即不含稅金額)3125.56元,稅額31.25。 1、但是增值稅申報表自動獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個無異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個我不懂怎么來的。 2、再者,經(jīng)營所得申報,其他項目數(shù)額為0,我收入總額那里填了增值稅申報表的免稅銷售額3125.56元,還是說我應(yīng)該把本期免稅額當做非營利收入加上去呢?如果加的話應(yīng)該加31.25元,還是93.77元呢?
未達起征點: 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
老師2年沒收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做會計分錄,對方公司已經(jīng)注銷??梢援斣戮妥鰤馁~嗎,會計分錄怎么做。
老師,您好,向您請教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報了增值稅及附加稅,但是老板的對公戶,現(xiàn)在沒有那么多錢交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說,周一上午12點以前交,這樣先報后交,是否可以,我現(xiàn)在點擊預(yù)繳繳款嗎?
一般納稅人可以開6個點的票嗎?
老師,季度財報表申報是不是要把計提過企業(yè)所得稅分錄后的,報表上傳申報?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒有計提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊資金的名詞解釋
老師 所得稅季報里填工資付出(帳面上)跟個稅上數(shù)據(jù)有相差 會不會有問題
請問做企業(yè)實繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個人承擔的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個人承擔的社保還是在10月工資表中扣除個人承擔的社保? 因為企業(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎