小型微利在201030表填寫 特定業(yè)務(wù)是建筑異地預(yù)繳的
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時還能更正嗎?
老師,我們上期申報(bào)是小微企業(yè),本期申報(bào)是非小微企業(yè)。14列有個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額之前好像自動彈出的是20%小微企業(yè)的減免稅,現(xiàn)在按非小微企業(yè)申報(bào)也無法更改,請問應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬 ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫金額沒有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長)
請問假如下個月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時,我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計(jì)利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時,是會自動按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
2022年第一第二季度,企業(yè)所得稅資產(chǎn)填寫的是小微,房產(chǎn)稅自動減半了,企業(yè)所得稅卻是按非小微申報(bào)繳納的,而資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫的是非小微,應(yīng)該按照資產(chǎn)負(fù)債表的來更改企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額嗎?現(xiàn)在S局讓補(bǔ)交房產(chǎn)稅,我需要更改什么報(bào)表
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個點(diǎn)稅負(fù)算成本,請問這個里的5個點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
不可抗力因素導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的。不是可以法定解除合同的嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢??此f賣了是自動生成收入憑證的。。這家沒有生產(chǎn),沒有時段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益,這個既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個也是長期獲利的。
老師,中級萬人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購買車輛,開的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
但我們外地預(yù)繳沒有這么多啊,而且之前外地預(yù)繳都是去大廳手工錄進(jìn)去的在實(shí)際已經(jīng)繳納稅額那欄里,這個數(shù)據(jù)是自動生成的,不知道是什么數(shù)據(jù)
你們是建筑異地工程的嗎
是的,外地預(yù)繳的稅款之前是拿回來去大廳手工錄入的,錄完后會顯示在實(shí)際已經(jīng)繳納稅費(fèi)那一欄
不是 在特定業(yè)務(wù)里面 已繳納是你們自己季度預(yù)繳申報(bào)繳納的