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就是我現(xiàn)在要暫估成本和費用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬

2025-10-25 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-25 11:05

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-法人

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快賬用戶9647 追問 2025-10-25 11:06

那費用呢,現(xiàn)在也不知道會收到什么發(fā)票,那管理費用和銷售費用下面隨便掛嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-25 11:07

不確定什么費用,可掛到管理費用-其他

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快賬用戶9647 追問 2025-10-25 11:09

那成本這塊,我到時收到專票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-10-25 11:09

沖銷原分錄,再做有票分錄

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快賬用戶9647 追問 2025-10-25 11:11

還有就是這個發(fā)票是12月31號之前要收到是嗎?不然要交稅了

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齊紅老師 解答 2025-10-25 11:12

是的,最好年底前收到

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快賬用戶9647 追問 2025-10-25 11:16

比如我這個月暫估后,利潤表是虧損的沒有關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2025-10-25 11:17

利潤表是虧損的沒有關(guān)系

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相關(guān)問題討論
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款-法人
2025-10-25
您好,若非實際支付,可以不處理,繼續(xù)暫估。
2021-08-29
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2022-05-18
可以的,沒問題的哈
2024-05-30
你好!公戶付款出去還款就可以的
2021-02-26
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