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老師,我申報4—6季度小規(guī)模增值稅,12欄里面填寫不含稅的銷售額(超過45萬) 然后再減免明細表,最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額,我提交的時候提示,二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額,這個怎么處理?

2022-07-01 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 09:29

你好,免稅的稅額等于你前面的不含稅的銷售額乘以3%。

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你好,免稅的稅額等于你前面的不含稅的銷售額乘以3%。
2022-07-01
您好!是的,主表免稅銷售額數(shù)據(jù)與減免表的免稅稅局構(gòu)成稽核關(guān)系。
2022-07-01
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
你好,你這邊這個季度大于30萬元了嗎?
2023-12-11
你本期為啥沒有申報數(shù)據(jù)呀,
2022-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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