轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,之前的遞延所得稅負(fù)債就做沖銷的處理,沖銷就是相反分錄。
老師,我單位18年購買固定資產(chǎn)沒有提折舊.在當(dāng)期一次抵扣了,后來稅務(wù)局不讓抵扣,于12月固定資產(chǎn)恢復(fù)折舊,并確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債,借,所得稅費(fèi)用, 貸,遞延所得稅負(fù)債,之后分期轉(zhuǎn)回, 2019年12月,當(dāng)年有盈利作分錄, 借,遞延所得稅負(fù)債 貸,應(yīng)交稅費(fèi)所得稅, 今年公司虧損12月份遞延所得稅負(fù)債如何處理呢?怎么寫分錄,謝謝
老師這里資料二,中的遞延所得稅負(fù)債為什么在貸方,現(xiàn)在是沖回費(fèi)用啊, 還有為什么稅法認(rèn)可了要攤銷為什么不攤,不是會(huì)計(jì)向稅法看齊嗎?哪位老師幫我?guī)驮挤咒泴懴?,謝謝
老師,問一下,固定資產(chǎn)處置時(shí),遞延所得稅負(fù)債不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么情況處置時(shí)需要把遞延所得稅結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
老師,這道題不是很理解下面兩個(gè)圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應(yīng)該增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:以前年度損益調(diào)整15 2、應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)為什么是360*0.25? 去年確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債,借的營業(yè)外支出,不是已經(jīng)少交了稅300*0.25,現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)應(yīng)交60*0.25?
請問轉(zhuǎn)讓時(shí),18年確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債為什么不相反分錄轉(zhuǎn)回嗎?什么情況下才需要轉(zhuǎn)回,謝謝。
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯(cuò)一個(gè)數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個(gè)體戶 上個(gè)月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時(shí)沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時(shí)候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
我看解析也沒有沖掉 為什么
正常是是在出售時(shí)要沖回的, 應(yīng)該解析是漏電了這里。