沒問題,你是可以這么做的。
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對私轉(zhuǎn)賬的時候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老板找的咨詢服務(wù)費進項稅發(fā)票,實際沒有付出去錢,但是賬上長年掛著其他應(yīng)收款-老板!我能做借:管理費用 應(yīng)交稅費貸:其他應(yīng)收款嗎?
當(dāng)時去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
公司開通的一般戶也可以用來收付貨款吧?
老師,您好!利潤表凈利潤本期金額是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是122萬多。是不是要交企業(yè)所得稅了?
老師您好,請問員工結(jié)婚,公司買了條手鏈3千多給她,做為員工福利,需要繳納個稅嗎?謝謝
你好老師,我們公司22年開了一張勞務(wù)票是五萬,現(xiàn)在村上查說審定金額是49800元,喊我們給她退200元,然后她自己私下補給我們200元,這種我們應(yīng)收賬款就少了200元,我是不是可以喊他們寫個情況說明來補上這兩百元。
公司購買了一張二手車,支付給個人的錢是6萬元,二手市場開進來的發(fā)票只有6000元,整個二手車市場都是這樣的,跟我公司付出去的錢不相符,該怎么做賬呢!?。?/p>
老師,就是我那個公司的啊,他現(xiàn)在之前他是以貿(mào)易的方這邊進來,他賣給給香港這樣子,香港轉(zhuǎn)錢給大路公司,大陸公司申請退稅,香港公司名義上亞馬遜產(chǎn)品,他這邊就申請退稅,這樣子是合理的嗎?
長途大巴車算市內(nèi)交通嘛
老師,我們是鑄造企業(yè),我們發(fā)生的環(huán)保檢測費,安全檢測費什么的,我們該計入什么科目,怎么寫分錄
請問,我們這個月有個出口業(yè)務(wù),但是出口幣種是人民幣,這個出口免稅發(fā)票正常開就行嗎?
老師你好!季報的時我沒有季報表只能通過科目余額表來填,請問是根據(jù)7-9月科目余額表的借方還是貸方?這個利潤表的數(shù)據(jù)怎么填?