你好 這樣做也是可以的 直接報銷是第一個分錄 先借款再報銷是 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
很多發(fā)票(搞來的虛假的 做賬用的)掛賬:借:費用、貸:其他應(yīng)付款-老板名字 之前會計做賬的時候,把支取現(xiàn)金的十多萬就掛老板借支了,借:其他應(yīng)收款-老板名字、貸:銀行與庫存現(xiàn)金 請問兩邊對沖合理么?
老師,請問一下老板出差,加油,借管理費用 差旅費 貸其他應(yīng)收款 行不行的?都是轉(zhuǎn)老板明下的備用金多,備用金我做了借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,沒有做借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
你好 這樣做也是可以的? 直接報銷是第一個分錄? 先向老板借款再報銷是 借:庫存現(xiàn)金? 貸:其他應(yīng)付款-老板名字? 再做借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金? 上面那個打錯了??