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請問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表

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2022-06-29 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-29 14:51

你好!開的專票還是普票?普票的話季度45萬元以內(nèi)是不繳納增值稅的

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 14:54

開的是普票,這個(gè)是差額征稅,差額征稅也有減免嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 14:55

您好,是的,季度銷售額不超過45萬元的話,是免稅的

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 14:57

差額征稅我按哪個(gè)數(shù)申報(bào),是差額后的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:00

您好,不是的,是按開票的金額

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 15:03

一季度實(shí)際開票70萬呢,請問申報(bào)增值稅時(shí)填哪一行里呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:04

您好,你開票金額是多少?

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 15:08

由于這個(gè)公司我剛接手,我看一季度開了不含稅金額790130元,稅額(差額后)7597元

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:11

你好,45萬指的是不含稅的銷售額,不是稅費(fèi)額,如果開票金額不含稅的是70多萬的話,你們需要交增值稅

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 15:17

申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)這70多萬填到哪一行呢

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:25

你好,他是怎么開發(fā)票的?你發(fā)開票截圖了我看一看,

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 16:50

您看看這個(gè)發(fā)票

您看看這個(gè)發(fā)票
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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:54

你好,這張發(fā)票上的不含稅金額是九萬多,根據(jù)你發(fā)的第一張截圖,發(fā)票開票的這種金額加起來應(yīng)該是36萬多,并不是70多萬

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 16:58

第一張是1月的

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齊紅老師 解答 2022-06-29 16:59

你好,你的發(fā)票匯總表是一月份的還是一季度的?

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快賬用戶4943 追問 2022-06-29 17:01

是1月的,一季度一共70多萬,發(fā)票是1月其中的一張

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-29 17:07

http://www.360doc.cn/article/71135856_985317039.html 看看這里對你有幫助,關(guān)于3%減按1%部分的你不用看

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你好!開的專票還是普票?普票的話季度45萬元以內(nèi)是不繳納增值稅的
2022-06-29
同學(xué)你好 小規(guī)模派遣企業(yè) 5%稅率 需要增值稅 不享受其他3%小規(guī)模免稅政策
2022-06-29
如果你沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣是需要繳稅的
2022-06-29
你好,你出去的普通票據(jù)的話。不需要繳納增值稅。
2022-06-29
同學(xué), 這個(gè)情況不需要繳納增值稅。
2022-06-29
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