同學, 這個情況不需要繳納增值稅。
請問老師,公司為勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎
請問老師,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請問老師,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開普通發(fā)票30萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請問各位,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
老師您好!我們公司是勞務派遣公司,走差額征稅開票,現(xiàn)在是2022年第四季度開票金額66萬,需要繳增值稅嗎?
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工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
可我發(fā)票上面體現(xiàn)3127元的增值稅呢?
您看下這是發(fā)票匯總表
同學, 你開具的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票呢?
普通發(fā)票
同學, 你選擇差額征收的話這個不免。 小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務,若是以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅,則4月1日起可以開具免稅發(fā)票。 若是選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅,則4月1日起不得享受免征增值稅的優(yōu)惠政策。 政策依據(jù):《關于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》(財政部?稅務總局公告2022年第15號)規(guī)定,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。
那就是需要交3127元的增值稅是嗎
同學, 對的 這個情況下是需要繳納這個增值稅的。這個可以開具免稅發(fā)票,為什么要開差額呢?
因為之前已經申請了差額征稅,是不是就不可以開免稅了呢
同學, 這個一經選定,不可以隨意變更的哦。
那就是不可以選一般計稅免稅是嗎,這種情況只能交稅了是嗎
同學 對的 這個不可以選一般計稅免稅了,或者可以選 但是選定了36個月不能變更, 這個免稅政策是到年底的。