你好,你出去的普通票據(jù)的話。不需要繳納增值稅。
請(qǐng)問老師,公司為勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎
請(qǐng)問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請(qǐng)問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票30萬多,差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
請(qǐng)問各位,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
您好老師,我想問一下小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司可以開專票嗎?為什么勞務(wù)派遣公司開具的發(fā)票有的是3%的稅率,有的是6%的稅率?勞務(wù)派遣差額征稅是怎么回事?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
您仔細(xì)看看我上面說的,是差額征稅,也有減免嗎
你好,這個(gè)問題我核實(shí)過,45萬以內(nèi)的普票,即便是你是差額征稅,也是免稅的,我之前特意核實(shí)過,你不放心的話可以問你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局的,我就是問過我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。
那一季度的時(shí)候是按45萬以內(nèi)享受免稅,現(xiàn)在是不是就沒金額限制了呢,只要是普票就都免呢
你好,但是我前兩天剛問了,他說你現(xiàn)在差額征收的,即便是現(xiàn)在你還是要符合那個(gè)四十五萬萬,也就是說你不享受那個(gè)普通票據(jù)免稅的政策。
有個(gè)文說5%差額征稅不享受減免
你好,但是我之前也不是特別確定,我確實(shí)問了我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,要不然我不可能隨便告訴你的。你最好的辦法是給你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局打電話,不要告訴他公司的名字,你就問他這個(gè)事兒。
您說的是問管理員是嗎
你好,不用問管理員的,直接給稅務(wù)局大廳打電話,給那些服務(wù)的人員打電話就行,這個(gè)事兒沒必要問管理員的。
哦 我在問您下,一季度不含稅銷售額70多萬,差額征稅,申報(bào)增值稅時(shí)填到哪個(gè)欄次呢?是按70萬填還是按扣除工資社保后的數(shù)填呢
你好,你工資社保有票據(jù)的話就扣除之后的填寫,有一個(gè)一行有填寫的地方,你可以看一下你的報(bào)表,有專門填的地方。增值稅主表的第二個(gè)模塊就是5%的征收率。