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老師,您好,之前未收到租房的發(fā)票,也未付款,每個月按月計提的,掛暫估應付賬款的,現(xiàn)在收到發(fā)票已付款,是直接抵銷暫估應付款就可以了嗎

2022-06-29 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-29 10:55

是的,可以暫估應付款,轉為應付賬款,然后在沖減應付賬款,貸:銀行存款

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是的,可以暫估應付款,轉為應付賬款,然后在沖減應付賬款,貸:銀行存款
2022-06-29
您好,這個的話,這個的話,你們沒有其他扣除了嗎
2024-01-15
您好,按標準處理是需要在月末根據(jù)發(fā)票情況做暫估。收到發(fā)票紅字沖回暫估。
2020-08-16
你好同學,可以的,可以直接沖銷。
2024-01-15
您好 未收到貨跟發(fā)票就付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款 收到貨后未收到發(fā)票且月底了,是進暫估 借:原材料—材料 貸:應付賬款—暫估應付款 收到票之后: 借:應付賬款--暫估應付款 貸:原材料—材料 借:原材料 ? ? ? ?貸:應付賬款【最開始的那個應付賬款】
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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