您好,按標準處理是需要在月末根據(jù)發(fā)票情況做暫估。收到發(fā)票紅字沖回暫估。

每月采購配件時發(fā)票未到,可不可以不暫估應付賬款,而直接掛應付賬款,待收到發(fā)票且支付款時直接下應付賬款可以嗎?(因為收到發(fā)票未必是那個月的全部貨款,可能是一部分)
老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計入暫估應付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應付賬款,沖暫估應付賬款時,一個供應商可以幾筆合計一起沖嗎?謝謝
實際成本下,如果采購物料當月就收到了供應商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進項稅;貸應付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師,您好,之前未收到租房的發(fā)票,也未付款,每個月按月計提的,掛暫估應付賬款的,現(xiàn)在收到發(fā)票已付款,是直接抵銷暫估應付款就可以了嗎
老師,就是我們購買物資入庫了,沒開發(fā)票的,我這邊做賬做應付賬款-暫估入賬。下月收到發(fā)票,因為金額是一樣的,可以直接做借:應付賬款-暫估入賬 貸:應付賬款。不做沖紅再入賬這樣做,我們領導說可以這樣做,但我覺得不可以,所以問哈老師
老師我個人店鋪7-9月份銷售了25萬左右,但是我問了會計學堂的老師,老師說不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個人店鋪要不要換成個體戶店鋪呀,是不是要亮營業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個月100元的物質福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過備用金形式借出來再發(fā)給員工。這個福利費需要計提并申報個稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進項稅有2536.72,銷項稅有38.14,進項稅額轉出有1285.5。這些月底怎么結轉?全部結轉單應交稅費—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費請問計入設么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請問我們現(xiàn)在要買的產品,100元,對方開專票是加百分之8,這樣就應該是100*1.08元,但是供應商給我按照100除以0.92算稅,老師請問供應商這樣算對嗎,這個是什么邏輯
采購商品一個月貨運費未付怎么做賬呢
我是設計類公司主營的是設計費,營業(yè)進的設計費記什么科目,
那這樣處理可不可以
您好,按照您的處理,對于應付賬款余額是沒問題的,但是就是發(fā)票情況沒有在賬上直接核算。