同學(xué),你好 你的銷售額為多少
開了80萬軟件銷售,銷售額70萬,銷項(xiàng)稅額是10萬,當(dāng)月硬件進(jìn)賬是4萬,我當(dāng)月交稅6萬,申請(qǐng)軟件即征即退退稅金額應(yīng)該是多少?
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請(qǐng)問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請(qǐng)即征即退的增值稅多少?請(qǐng)老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
軟件即征即退,實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中天津部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退金額是多少?實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
4.一般納稅人銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退政策。本月銷售軟件500萬元,銷售一般貨物100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元(其中28萬元屬于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng),其余24萬元辦公及費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)無法分割),計(jì)算即征即退稅額并做出會(huì)計(jì)處理。
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對(duì)公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對(duì)私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過戶,對(duì)公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯(cuò)誤對(duì)方一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤(rùn)表上有營(yíng)業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)算法是營(yíng)收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤(rùn)。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請(qǐng)問做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?
銷售額100萬,上邊舉例銷項(xiàng)稅額額是13萬,實(shí)際繳納稅額也是13萬,本月通過金額是多少
同學(xué),你好 軟件的話,3% 需要退10萬