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高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
開了80萬軟件銷售,銷售額70萬,銷項(xiàng)稅額是10萬,當(dāng)月硬件進(jìn)賬是4萬,我當(dāng)月交稅6萬,申請(qǐng)軟件即征即退退稅金額應(yīng)該是多少?
軟件即征即退,實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中天津部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退金額是多少?實(shí)際繳納的稅款是是僅指軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅嗎?比如3月取得進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,其中軟件部分進(jìn)項(xiàng)稅3,其他進(jìn)項(xiàng)稅7,銷項(xiàng)稅15,那么本月即征即退金額是多少?
軟件即征即退,如果本月銷項(xiàng)稅14萬,實(shí)際繳納14萬,無進(jìn)項(xiàng),那么請(qǐng)問,應(yīng)退稅額是多少?
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問個(gè)體戶的經(jīng)營者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?