同學您好,軟件即征即退的,超過3%可以退,假如不含稅銷售額是70,那就是70*3%=21000,超過21000的39000可以退
開了80萬軟件銷售,銷售額70萬,銷項稅額是10萬,當月硬件進賬是4萬,我當月交稅6萬,申請軟件即征即退退稅金額應該是多少?
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進項稅2萬?請問1.軟件進項稅分攤是多少?2.銷售軟件應繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點,帶入數據給我講一下過程
軟件產品收入10萬,銷項稅1.3萬,享受軟件產品即征即退,請問即征即退的稅額是多少
軟件銷售收入20萬,銷項稅2.6萬,享受軟件產品增值稅即征即退,請問進項稅額轉出是多少
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產品對應的進項稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數據被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數據,直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數字,當時少填了一個月的數字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報一般填報完,如果當年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數據有偏差了,當時是理解錯誤,25年只會對24年的數據做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師,公司有單獨的工會賬套,有工會賬戶,但不能取現,公司開門紅紅包由工會賬戶轉款到公司賬戶,公司再以現金形式發(fā)放紅包給員工,請問工會賬套及公司的賬務處理分別怎么做呢?
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
(一)軟件產品增值稅即征即退稅額的計算方法: 即征即退稅額=當期軟件產品增值稅應納稅額-當期軟件產品銷售額×3% 當期軟件產品增值稅應納稅額=當期軟件產品銷項稅額-當期軟件產品可抵扣進項稅額 當期軟件產品銷項稅額=當期軟件產品銷售額×13%
假如按上述方式算出來軟件即征即退稅額是7萬,當期應交稅費6萬,稅務怎么退啊
您說的7萬是什么意思
7萬是隨意說的一個金額,我就是假如按照上述計算方法計算出來一個金額是7萬
不可以退稅額大于應交的稅額的