你好,同學(xué) 如果是分期付款,你在確認(rèn)購(gòu)進(jìn)時(shí),根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算固定資產(chǎn),與長(zhǎng)期應(yīng)付款的差額部分的差異計(jì)入-未確認(rèn)融資費(fèi)用。 以后每期付款時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師好! 公司付首期購(gòu)入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過(guò)來(lái)的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來(lái)做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長(zhǎng)期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過(guò)來(lái)的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購(gòu)買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購(gòu)買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬(wàn)元,(就是購(gòu)買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來(lái)的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來(lái)就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬(wàn)啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師你好!我想咨詢一下,我們購(gòu)入固定資產(chǎn)。他的合同價(jià)是105萬(wàn)。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價(jià)款做了一個(gè)固定資產(chǎn)。貸方做的是長(zhǎng)期應(yīng)付款。付按揭款的時(shí)候,我做的是借長(zhǎng)期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對(duì)方給我開了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
老師好、我想咨詢個(gè)問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 付款時(shí):借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?
公司購(gòu)買二手車車輛,入賬
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
那老師你這個(gè)意思的話,是不是我購(gòu)進(jìn)不按合同價(jià),按照他給我開的發(fā)票價(jià)做固定資產(chǎn)?
我購(gòu)進(jìn)的時(shí)候已經(jīng)有合同價(jià)了。但是每一期的按揭款他都要開發(fā)票給我。
?不是,要根據(jù)合同價(jià)來(lái)折現(xiàn),扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的部分作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值
那老師麻煩你給我出一個(gè)分錄。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候的分錄,然后付按揭款的分錄還有,付按揭款開發(fā)票給我們的分錄。非常感謝。
一、購(gòu)入時(shí): 借:固定資產(chǎn)(未來(lái)每期付款的折現(xiàn)價(jià)值,怎樣折問出售方要資金支付計(jì)劃表) ? ? ? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 ? ? ?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 二、以后每期付款時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 三、每期折舊時(shí) ?借:成本費(fèi)用 ? ? 貸:累計(jì)折舊 有問題可以接著問,如已滿意解決歡迎五星評(píng)價(jià),以便更好的為您服務(wù)
老師,我還是不太明白。我發(fā)張圖片給你,麻煩你幫我參考一下。
請(qǐng)你按這個(gè)數(shù)據(jù)重新幫我規(guī)劃一下分錄。非常感謝。
這張表很重要,你看下你們的合同,這個(gè)設(shè)備成本價(jià)105萬(wàn),未來(lái)租金連同首付款一共需要支付多少錢?
是不是等額支付,每期支付的租金中,本金多少,利息多少?
就是那么多啊 已經(jīng)付完了的
? 近期開具的發(fā)票是多少?
之前交接過(guò)來(lái)的賬 北之前會(huì)計(jì)做成成本了 所以我要調(diào)整一下
? 那你把我說(shuō)的資料提供一下,我給你說(shuō)怎么做
每一期打按揭款金額是143963.33,發(fā)票也是開的這個(gè)金額
合同價(jià)105萬(wàn)含稅不,稅率為多少?是13%嗎?一共分幾期
我現(xiàn)在看到合同價(jià)是1440000,稅率13,分8期,首付款是377400,按揭款每期是143963.33,發(fā)票開的是每期按揭款的金額,一共付了1529106.64
那你剛才說(shuō)的105萬(wàn),是怎么得來(lái)的。
我只是大概的說(shuō)了一個(gè)付款金額
借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款? 1529106.64
? ? 借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:銀行存款? 377400 ? ? ? ? ? ? ?長(zhǎng)期應(yīng)付款? 1151706.64
? ?以后每期付款時(shí): ? ?借:長(zhǎng)期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時(shí) ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
收到的這個(gè)發(fā)票的分錄又該怎么做
收到這張發(fā)票,要做兩個(gè)分錄: 以后每期付款時(shí): ? ?借:長(zhǎng)期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時(shí) ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少是本金,多少是利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用