你好,同學(xué) 如果是分期付款,你在確認(rèn)購進(jìn)時(shí),根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算固定資產(chǎn),與長(zhǎng)期應(yīng)付款的差額部分的差異計(jì)入-未確認(rèn)融資費(fèi)用。 以后每期付款時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請(qǐng)問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長(zhǎng)期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師你好!我想咨詢一下,我們購入固定資產(chǎn)。他的合同價(jià)是105萬。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同價(jià)款做了一個(gè)固定資產(chǎn)。貸方做的是長(zhǎng)期應(yīng)付款。付按揭款的時(shí)候,我做的是借長(zhǎng)期應(yīng)付款。貸,銀行存款。但是我打了按揭款,對(duì)方給我開了一張發(fā)票。這張發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄,謝謝老師
老師好、我想咨詢個(gè)問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 付款時(shí):借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)制造加電商一體的公司,我們有個(gè)公司叫供應(yīng)鏈,每次從工廠采購,或者從外部采購,然后再賣給電商,實(shí)際上這個(gè)電商和工廠還有供應(yīng)鏈都是我們家的都是我們家的,他們?cè)诙悇?wù)局的備案法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就會(huì)有交叉,現(xiàn)在供應(yīng)鏈要開票給電商,供應(yīng)鏈沒有發(fā)票額度了,我需要上傳合同給稅務(wù)局查看,他如果問我為什么財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法人有交叉,我可以這么如實(shí)說嗎
請(qǐng)問老師,我們公司租了私人一個(gè)廠房,但是這個(gè)人不給我們開票,我們就想用公司的一個(gè)員工去租這個(gè)廠房,租了后再平價(jià)轉(zhuǎn)租給公司,然后去讓這個(gè)員工去開票給公司,這樣操作可以嗎?
老師,這個(gè)題應(yīng)該怎么去理解,為什么調(diào)整后是110000
制造業(yè)中,生產(chǎn)成本怎么理解?生產(chǎn)成本下的二級(jí)科目,什么是直接材料?輔助材料? 2,制造費(fèi)用包括哪些或者怎么理解?
我想問,固定資產(chǎn)小于500萬可以一次性入費(fèi)用抵扣嗎? 是不是稅法上可以? 所以是這個(gè)意思嗎: 會(huì)計(jì)需要一個(gè)月一個(gè)月做賬?分5年做完? 但是 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,直接把固定資產(chǎn)整個(gè)入費(fèi)用就行?
學(xué)校屬于新建高校,并且是民辦學(xué)校 就是在學(xué)校成立之前,沒有主體,就成立了一個(gè)公司,然后所有的名義都是以這個(gè)公司來開的票,如果學(xué)校成立了以后,要把公司里所有的資產(chǎn)都劃給學(xué)校 (1)已經(jīng)入賬的固資(全是動(dòng)產(chǎn)),就按轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的流程(繳納企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅、印花稅) (2)像沒入賬的固資(動(dòng)產(chǎn)),我就直接變更合同主體,變成另一家公司,到時(shí)就直接入到新的單位 (3)原單位賬上的在建工程,是不是也直接做變更,還是要走劃轉(zhuǎn) (4)原單位賬上的費(fèi)用那些亂七八糟的要管嗎[奸笑]
老師,請(qǐng)問一下,餐廳給員工發(fā)放春節(jié)過節(jié)費(fèi)是進(jìn)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?謝謝
老師新去一個(gè)小微企業(yè)一般納稅人,其他應(yīng)收款掛了1000多萬,其他應(yīng)付款掛了700多萬,這樣要注意什么?有什么分險(xiǎn)
你好,老板的朋友買汽車給公司開發(fā)票,可以嗎
老師其他應(yīng)收款掛了1000多往來,這樣存在分險(xiǎn)嗎
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那老師你這個(gè)意思的話,是不是我購進(jìn)不按合同價(jià),按照他給我開的發(fā)票價(jià)做固定資產(chǎn)?
我購進(jìn)的時(shí)候已經(jīng)有合同價(jià)了。但是每一期的按揭款他都要開發(fā)票給我。
?不是,要根據(jù)合同價(jià)來折現(xiàn),扣除進(jìn)項(xiàng)稅額的部分作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值
那老師麻煩你給我出一個(gè)分錄。購進(jìn)的時(shí)候的分錄,然后付按揭款的分錄還有,付按揭款開發(fā)票給我們的分錄。非常感謝。
一、購入時(shí): 借:固定資產(chǎn)(未來每期付款的折現(xiàn)價(jià)值,怎樣折問出售方要資金支付計(jì)劃表) ? ? ? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 ? ? ?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 二、以后每期付款時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 三、每期折舊時(shí) ?借:成本費(fèi)用 ? ? 貸:累計(jì)折舊 有問題可以接著問,如已滿意解決歡迎五星評(píng)價(jià),以便更好的為您服務(wù)
老師,我還是不太明白。我發(fā)張圖片給你,麻煩你幫我參考一下。
請(qǐng)你按這個(gè)數(shù)據(jù)重新幫我規(guī)劃一下分錄。非常感謝。
這張表很重要,你看下你們的合同,這個(gè)設(shè)備成本價(jià)105萬,未來租金連同首付款一共需要支付多少錢?
是不是等額支付,每期支付的租金中,本金多少,利息多少?
就是那么多啊 已經(jīng)付完了的
? 近期開具的發(fā)票是多少?
之前交接過來的賬 北之前會(huì)計(jì)做成成本了 所以我要調(diào)整一下
? 那你把我說的資料提供一下,我給你說怎么做
每一期打按揭款金額是143963.33,發(fā)票也是開的這個(gè)金額
合同價(jià)105萬含稅不,稅率為多少?是13%嗎?一共分幾期
我現(xiàn)在看到合同價(jià)是1440000,稅率13,分8期,首付款是377400,按揭款每期是143963.33,發(fā)票開的是每期按揭款的金額,一共付了1529106.64
那你剛才說的105萬,是怎么得來的。
我只是大概的說了一個(gè)付款金額
借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款? 1529106.64
? ? 借:固定資產(chǎn) 1274336.28 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)165663.72 ? ? ? ?未確認(rèn)融資費(fèi)用? ?89016.64 ? ? ? ?貸:銀行存款? 377400 ? ? ? ? ? ? ?長(zhǎng)期應(yīng)付款? 1151706.64
? ?以后每期付款時(shí): ? ?借:長(zhǎng)期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時(shí) ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
收到的這個(gè)發(fā)票的分錄又該怎么做
收到這張發(fā)票,要做兩個(gè)分錄: 以后每期付款時(shí): ? ?借:長(zhǎng)期應(yīng)付款? ? ? ?143963.33 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 143963.33 ? ?同時(shí) ? ?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(問收款方,結(jié)合發(fā)票,問每期付款的金額中有多少是本金,多少是利息,記到這里。) ? ? ? ? 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用