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老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?

2021-10-21 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 17:58

同學(xué)你好 押金也是做往來款的

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快賬用戶6296 追問 2021-10-21 17:59

老師他的押金是當(dāng)成最后的幾期來歸還的,他們不退回了

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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:00

那就用發(fā)票來沖減

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快賬用戶6296 追問 2021-10-21 18:01

老師您這樣回答,我不會(huì)做,能給分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:18

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶6296 追問 2021-10-21 18:21

前面我做的分錄不用變對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:23

如果是固定資產(chǎn)沖減了那就先原分錄負(fù)數(shù)紅沖固定資產(chǎn)

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同學(xué)你好 押金也是做往來款的
2021-10-21
您好! 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)付賬款 貸,長期應(yīng)付款
2023-08-19
你好,同學(xué) 如果是分期付款,你在確認(rèn)購進(jìn)時(shí),根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算固定資產(chǎn),與長期應(yīng)付款的差額部分的差異計(jì)入-未確認(rèn)融資費(fèi)用。 以后每期付款時(shí): 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
2022-06-26
你好,你是不是把利息也在長期應(yīng)付賬款支出了!或者你沒有分期攤銷對(duì)金額
2021-09-05
同學(xué)你好 發(fā)票附在這個(gè)固定資產(chǎn)的分錄后面
2021-12-06
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