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老師好、我想咨詢個(gè)問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 付款時(shí):借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?

2023-07-20 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-20 10:46

同學(xué)你好 收到發(fā)票附在固定資產(chǎn)后面

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 10:47

但是發(fā)票上有進(jìn)項(xiàng)稅、這個(gè)稅要怎么入賬呢、入賬的時(shí)候做的固定資產(chǎn)、但是是分期付款、分期收的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-20 10:55

同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸固定資產(chǎn) 這樣

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 10:57

那這樣固定資產(chǎn)不就減少了嗎?我入賬的時(shí)候沒有算進(jìn)項(xiàng)稅的金額

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齊紅老師 解答 2023-07-20 10:57

是的 因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)要抵扣

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 10:58

那我是不是要調(diào)整一下入賬時(shí)候的分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-20 11:07

同學(xué)你好 對(duì)的 就是做上面的分錄

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 11:08

就是把固定資產(chǎn)的金額加上進(jìn)項(xiàng)稅的金額對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-07-20 11:13

沖減固定資產(chǎn)的借方入賬金額

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 11:14

那調(diào)整入賬的分錄、固定資產(chǎn)增加了、長(zhǎng)期應(yīng)付款貸方金額不也同樣增加了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-20 11:19

不是呀 借進(jìn)項(xiàng) 貸固定資產(chǎn) 是這樣的

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 11:22

就是這個(gè)問題有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了、之前入賬的時(shí)候不是 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款嗎?調(diào)整的時(shí)候固定資產(chǎn)增加了、相應(yīng)的長(zhǎng)期應(yīng)付款不應(yīng)該也是同時(shí)增加嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 11:28

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶3830 追問 2023-07-20 11:29

好的、那我明白了、謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-20 11:38

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝 貸方固定資產(chǎn)是固定資產(chǎn)減少

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同學(xué)你好 收到發(fā)票附在固定資產(chǎn)后面
2023-07-20
貸款利息直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-12-25
是的,就是這樣處理的
2022-06-24
你好,同學(xué) 如果是分期付款,你在確認(rèn)購(gòu)進(jìn)時(shí),根據(jù)現(xiàn)值計(jì)算固定資產(chǎn),與長(zhǎng)期應(yīng)付款的差額部分的差異計(jì)入-未確認(rèn)融資費(fèi)用。 以后每期付款時(shí): 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 同時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
2022-06-26
沒有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
2021-09-05
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