是24年要退稅附加稅,沒(méi)有退,用來(lái)抵25年附加稅?
老師,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除24年1月份填上,可以抵23年的不
老師,抵欠的附加稅怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)22年做的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,然后24年告知這張發(fā)票不能抵扣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在24年補(bǔ)交了增值稅,企業(yè)所得稅以及三項(xiàng)附加稅,并且交了滯納金。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么記賬?
24年11月補(bǔ)繳23年9月增值稅及附加稅滯納金,怎么做賬務(wù)處理
老師我公司24年有一筆,多繳納的附加稅和印花稅退回來(lái),怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)制造費(fèi)用分配可以使用工價(jià)嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中,職工薪酬這個(gè)是不是必須填的,有發(fā)生薪酬沒(méi)填數(shù)據(jù)的話會(huì)不會(huì)怎么樣呢?
老師 我8月份有三張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了忘記開(kāi)紅字了,我現(xiàn)在10月份的還沒(méi)申報(bào),還能補(bǔ)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人,季報(bào)的
小規(guī)模納稅人注銷(xiāo),企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的電腦和打印機(jī)累計(jì)折舊還沒(méi)有計(jì)提完,可以注銷(xiāo)嗎?稅務(wù)局對(duì)企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),有沒(méi)有對(duì)固定資產(chǎn)的規(guī)定
老師您好,我們公司購(gòu)買(mǎi)的ERP軟件,里面沒(méi)有生產(chǎn)模塊,每個(gè)月末我需要導(dǎo)出領(lǐng)料單明細(xì)表,然后去細(xì)分每一個(gè)領(lǐng)料單屬于哪個(gè)訂單里面的,這樣子做有沒(méi)有更方便的方法呀?
公司進(jìn)原料17500/噸*0.5噸=8750元,運(yùn)費(fèi)524.79.6元一共9274.76元,9050元是公戶支付的剩下的224.76是微信轉(zhuǎn)款的合同總金額是9274.76元,這樣可以嗎
購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)申報(bào)印花稅嗎,稅率是多少?
你好,請(qǐng)問(wèn)本公司進(jìn)入一些商品直接送人當(dāng)做客情送的,怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)以村集體公司的名義,能否注冊(cè)一家公益基金會(huì)
老師,生產(chǎn)過(guò)程和研發(fā)過(guò)程有廢料收入是否要單獨(dú)歸集,用什么科目區(qū)分?
是的,直接底稅款
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅,有貸方余額 ?
上個(gè)月的稅款多,拿24年多繳的來(lái)沖減一部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等附加 貸:未分配利潤(rùn)
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!