這個(gè)是個(gè)體戶的公式 本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=((利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù))*50%-本年累計(jì)預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅
老師,咨詢一下,就是個(gè)體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個(gè)季度我在申報(bào)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按默認(rèn)每個(gè)月減去5000的收入來(lái)算的,那么這個(gè)年終匯算清繳的時(shí)候也是按經(jīng)營(yíng)所得的收入減去6萬(wàn)元,然后再算稅款嗎,那每個(gè)月減除這個(gè)5000要怎么入賬?
老師 我們是個(gè)體戶 稅務(wù)局核的個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得是8% 2022年1-3月份 開票377594.06 我算的個(gè)稅是這樣的 377594.06*0.08=30207.52 這個(gè)在檔位時(shí)候按照10*稅率 速算扣除數(shù)是1500 所以我拿30207.52*10-1500=1520.75 在這個(gè)基礎(chǔ)上在減半征收 所以是1520.75/=2760.38才對(duì) 然后我這個(gè)季報(bào)要繳納的個(gè)稅是1276.37 老師啊 稅務(wù)局這個(gè)數(shù)字怎么算的呀
中國(guó)公民李先生是國(guó)內(nèi)甲公司的工程師。2019年6月有關(guān)收支情況如下: (1)工資所得14000元,公司代扣代繳三險(xiǎn)一金共/800元。 (2)到乙企業(yè)開展技術(shù)培訓(xùn),取得報(bào)酬3500元。(換數(shù)字練習(xí):5000元30000元)(3)發(fā)表文章取得稿酬3500元。(換數(shù)字練習(xí)5000元30000元) (4)出粗住房取得租金收入4000元,財(cái)產(chǎn)租賃繳納稅費(fèi)152元,支付修繕費(fèi)600元。(換數(shù)字練習(xí),租金收入5000元稅費(fèi)152元,修繕費(fèi)1000元) 已知:李先生1-5月工資所得合計(jì)65000元,代扣三險(xiǎn)一金共計(jì)9000元,允許享受的專項(xiàng)附加扣除每月3000元。; 居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣率:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額,不超過(guò)36000元的部分,預(yù)扣率3%;超過(guò)36000元至144000元的部分,預(yù)扣率10%,速算扣除數(shù)2520元。 勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣率:20000元以下預(yù)扣率為20%,20000-50000元預(yù)扣率為30%,速算扣除數(shù)200 0。 個(gè)人出租住房暫減按/0%征收個(gè)人所得稅。 勞務(wù)報(bào)酬所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得每次收入不超過(guò)4000元,減除800元的費(fèi)用;每次收入4000元以上,減除20%的費(fèi)用 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分別計(jì)算回答下列問(wèn)題(列出計(jì)算過(guò)程,簽案小數(shù)點(diǎn)后 保留2位小數(shù))。 (1)計(jì)算王某/-6月工資薪金所得累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算王某當(dāng)月技術(shù)培訓(xùn)收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (3)計(jì)算王某當(dāng)月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額 (4)計(jì)算王某當(dāng)月粗金收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問(wèn)題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺(jué)得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
老師,個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)以內(nèi)減半征收個(gè)人所得稅,那么超過(guò)200萬(wàn)元的部分怎么計(jì)算呢?納稅人吳某經(jīng)營(yíng)個(gè)體工商戶 D,年應(yīng)納稅所得額為2400000 元(適用稅率35%,速算扣除數(shù) 65500),同時(shí)可以享受殘疾人政策減免稅額 6000 元,吳某該減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750 元。那么,剩下的40萬(wàn)元按照30%還是35%的稅率計(jì)算呢?實(shí)際應(yīng)納稅額是多少呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)制造費(fèi)用分配可以使用工價(jià)嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中,職工薪酬這個(gè)是不是必須填的,有發(fā)生薪酬沒(méi)填數(shù)據(jù)的話會(huì)不會(huì)怎么樣呢?
老師 我8月份有三張發(fā)票開錯(cuò)了忘記開紅字了,我現(xiàn)在10月份的還沒(méi)申報(bào),還能補(bǔ)開紅字發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人,季報(bào)的
小規(guī)模納稅人注銷,企業(yè)購(gòu)買的電腦和打印機(jī)累計(jì)折舊還沒(méi)有計(jì)提完,可以注銷嗎?稅務(wù)局對(duì)企業(yè)注銷時(shí),有沒(méi)有對(duì)固定資產(chǎn)的規(guī)定
老師您好,我們公司購(gòu)買的ERP軟件,里面沒(méi)有生產(chǎn)模塊,每個(gè)月末我需要導(dǎo)出領(lǐng)料單明細(xì)表,然后去細(xì)分每一個(gè)領(lǐng)料單屬于哪個(gè)訂單里面的,這樣子做有沒(méi)有更方便的方法呀?
公司進(jìn)原料17500/噸*0.5噸=8750元,運(yùn)費(fèi)524.79.6元一共9274.76元,9050元是公戶支付的剩下的224.76是微信轉(zhuǎn)款的合同總金額是9274.76元,這樣可以嗎
購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)申報(bào)印花稅嗎,稅率是多少?
你好,請(qǐng)問(wèn)本公司進(jìn)入一些商品直接送人當(dāng)做客情送的,怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)以村集體公司的名義,能否注冊(cè)一家公益基金會(huì)
老師,生產(chǎn)過(guò)程和研發(fā)過(guò)程有廢料收入是否要單獨(dú)歸集,用什么科目區(qū)分?
我知道是這個(gè)公式,但是按稅率表47750稅率是10%? 速算扣除數(shù)是750呀,為什么我申報(bào)時(shí)速算扣除減的是1500呀
是計(jì)算的應(yīng)交的所得稅額減半,不是速算扣除減半
我現(xiàn)在不明白為什么速算扣除數(shù)為什么減的是1500? 按這個(gè)稅率不是速算扣除數(shù)減750嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得不是按這個(gè)稅率表嗎
老師你給我發(fā)一下個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅率表吧
我明白了老師
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得按這個(gè)稅率表