你好,不可以,發(fā)放工資的時候代扣個人社保。
老師,計提1月工資借管理費用—管理人員工資貸應付職工薪酬 發(fā)放時:借應付職工薪酬帶其他應付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費用—工資貸其他應付款,這樣可以嗎?
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師好!計提工資可以這樣寫分錄嗎? 借:管理費用--管理人員工資薪酬 貸:其他應付款-代扣個人社保 貸 :應付職工薪酬-工資
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?
老師你好!首飾回收需要出具發(fā)票給客人嗎?
老師,廣告公司,收到外購半成品,沒付錢,也沒收到貨,怎么做賬?
老師,23年的工資及個稅都計提了,但個稅忘申報了,匯算清繳的時候是根據(jù)賬來填報。然后24年補申報個稅,這樣就導致24年申報個稅的工資總額比實際多,這個匯算清繳填報該怎么填啊
1.ABC公司2020年度凈利潤為16萬元,注冊會計師對其2020年會計報表出具了保留意見審計報告,說明段表述如下:貴公司賬面反映的在建工程為2號流水線工程,該項目 2020年度處于停建狀態(tài),貴公司2020年度對上述項目利息資本化金額為895萬元。補充:停工超過3個月,暫停利息資本化,將其費用化處理。 要求:指出注冊會計師出具的保留意見審計報告是否正確?如果不對的話,應當出 具什么意見?為什么?
紡織行業(yè)按照營業(yè)收入的百分多少去交稅正常
老師 發(fā)現(xiàn)2023年12月 一筆財務費34.5元未結轉(zhuǎn) 年初如何調(diào)整
我們是建筑(施工方)公司,一般納稅人。有一個項目掛靠我們,我們收一個點的管理費。那我們應該問對方要多少票來呢?是合同價的99%嗎?
稅務局的稅費滯納金怎么做賬
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哦,那工資單上只有代扣個人社保部分,不知道公司給交的部分是多少啊
你好,都是有比例的。
比例是多少啊
你好,各地政策不一致,具體可以咨詢下當?shù)厣绫2块T。
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!