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老師好,請問一下23年把工資個稅都申報了但是實際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個稅的申報了
23年工資賬載金額比個稅申報的金額多,匯算清繳怎么填。 比如賬載金額1000,實發(fā)工資1000,個稅只申報了800
老師,我23年個稅申報工資總額比我實際發(fā)放金額多3908.92元,我匯算清繳怎么調(diào)?不想更改報表了,屬于申報個稅的時候多申報了。實際發(fā)放的和賬上一致,只是個稅申報多申報了
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個稅申報的時候沒及時填寫離職,導(dǎo)致多報了個稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報的時候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
23年度計提的工資,到24年6月份未發(fā)放,但是個稅又申報了,那這個工資在23年匯算清繳的時候是否可以抵扣呢
打車費(fèi)可以抵扣嗎。?客運(yùn)費(fèi)
我這家公司有點(diǎn)坑 A公司是母公司 B公司是老板單獨(dú)成立的公司 制造?電商 ,電商倉庫已搬到我A公司的子公司C公司,C公司還在籌建期 租用的廠房還在生產(chǎn)B公司的貨物.目前電商倉庫的貨物一直在對外賣 后續(xù)想再C公司當(dāng)?shù)爻闪⒁患译娮由虅?wù)公司來運(yùn)營這個電商倉庫 目前電子商務(wù)公司還在創(chuàng)建中 。 現(xiàn)在想從新簽署一家快遞公司 前期想讓C公司先承擔(dān)運(yùn)費(fèi) 后續(xù)再和電子商務(wù)公司結(jié)算 快遞費(fèi)發(fā)票開給C公司
我想問下分紅了 利潤分配在借方 該怎么做賬務(wù)處理
請問 達(dá)人傭金2024年發(fā)票沒有取得,借方以前年度損益調(diào)整 紅字 貸方什么科目?這個錢平臺已經(jīng)付給對方了
老師,現(xiàn)在開紅字發(fā)票有紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?我收到紅字電子發(fā)票。上面有寫被紅沖發(fā)票和紅字發(fā)票信息確認(rèn)單編號
老師,請問我23年房租租金沒有開發(fā)票做了調(diào)增,但幾年補(bǔ)開了,現(xiàn)在匯算清繳那里做調(diào)減的話我要放哪里呢
老師,我們公司補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,請問暫估成本開多了回來要怎么調(diào)整 ,多開的我可以劃分到2025年5月份成本中嗎?都在一張發(fā)票總額上
請問使用財務(wù)軟件,會計有必要看出納的做賬嗎?
老師,供貨給我開了進(jìn)項票,我方未付款,現(xiàn)在對方說不用付款給他,他已經(jīng)折扣了,我這邊要怎么處理?
您好,2023 年匯算清繳按計提且實際發(fā)放的工資如實填報收入等項目,也就是要先調(diào)增。2024 年匯算清繳時,工資收入按當(dāng)年實際發(fā)放金額填報,剔除 24 年補(bǔ)申報的 2023 年工資部分,其他扣除項目等按正常情況填報。再去更正2023年匯繳申報表,把原來調(diào)增部分更正過來,不用調(diào)增了。
但23年的為什么要調(diào)增???24年我剔除的話豈不是跟申報個稅的金額不一樣了?
您好,23年申報時沒有申報個稅呀,稅務(wù)不讓稅前扣除的,但如果是匯繳前申報個稅的,23年不用調(diào)增了
匯算前申報了,是在24年申報的
哦哦,那23和24年都是根據(jù)賬上數(shù)據(jù)申報,24年申報和賬,23年申報和賬 不 一樣,咱要跟稅務(wù)解釋,不一定能認(rèn)同,因為申報在23年的話,要交滯納金的,我們申報在24年,少了滯納金
還有,24年有勞務(wù)報酬,我們也給他申報個稅了,但我們做賬并沒有把他的勞務(wù)報酬做到工資里面,而是做到勞務(wù)費(fèi),那請問匯算清繳工資填報要加上他的勞務(wù)費(fèi)否?要不就跟個稅系統(tǒng)的申報金額有差異
您好,要加上這個勞務(wù)費(fèi)用的
那賬載金額、實際金額及稅務(wù)發(fā)生額分別怎么填?假如24年工資實際發(fā)生額是100萬,勞務(wù)費(fèi)是10萬,開門紅包是10萬(做到福利費(fèi)),繳稅的是115萬,上面那些金額分別怎么填?
您好,賬載 120? 實際 120,稅收? 115,這樣要納稅調(diào)增5