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老師,23年的工資及個稅都計提了,但個稅忘申報了,匯算清繳的時候是根據(jù)賬來填報。然后24年補(bǔ)申報個稅,這樣就導(dǎo)致24年申報個稅的工資總額比實際多,這個匯算清繳填報該怎么填啊

2025-05-29 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 23:07

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:16

您好,2023 年匯算清繳按計提且實際發(fā)放的工資如實填報收入等項目,也就是要先調(diào)增。2024 年匯算清繳時,工資收入按當(dāng)年實際發(fā)放金額填報,剔除 24 年補(bǔ)申報的 2023 年工資部分,其他扣除項目等按正常情況填報。再去更正2023年匯繳申報表,把原來調(diào)增部分更正過來,不用調(diào)增了。

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快賬用戶3045 追問 2025-05-29 23:21

但23年的為什么要調(diào)增???24年我剔除的話豈不是跟申報個稅的金額不一樣了?

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:23

您好,23年申報時沒有申報個稅呀,稅務(wù)不讓稅前扣除的,但如果是匯繳前申報個稅的,23年不用調(diào)增了

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快賬用戶3045 追問 2025-05-29 23:25

匯算前申報了,是在24年申報的

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:28

哦哦,那23和24年都是根據(jù)賬上數(shù)據(jù)申報,24年申報和賬,23年申報和賬 不 一樣,咱要跟稅務(wù)解釋,不一定能認(rèn)同,因為申報在23年的話,要交滯納金的,我們申報在24年,少了滯納金

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快賬用戶3045 追問 2025-05-29 23:28

還有,24年有勞務(wù)報酬,我們也給他申報個稅了,但我們做賬并沒有把他的勞務(wù)報酬做到工資里面,而是做到勞務(wù)費(fèi),那請問匯算清繳工資填報要加上他的勞務(wù)費(fèi)否?要不就跟個稅系統(tǒng)的申報金額有差異

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:29

您好,要加上這個勞務(wù)費(fèi)用的

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快賬用戶3045 追問 2025-05-29 23:43

那賬載金額、實際金額及稅務(wù)發(fā)生額分別怎么填?假如24年工資實際發(fā)生額是100萬,勞務(wù)費(fèi)是10萬,開門紅包是10萬(做到福利費(fèi)),繳稅的是115萬,上面那些金額分別怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-05-30 04:22

您好,賬載 120? 實際 120,稅收? 115,這樣要納稅調(diào)增5

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2025-05-29
您好,把23年計提的沖掉,做到24年
2025-05-29
你好 還能補(bǔ)申報嗎 不能的話 賬在金額1000 實際金額1000 稅收金額800
2024-04-08
哦,那這種情況,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面金額都按照賬上的金額填寫就行。
2024-05-24
沒有發(fā)放的工資不能稅前扣除
2024-07-25
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