你好,可以的,可以做到營業(yè)外支出里面的。
老師,請問公司承擔員工的個稅,應(yīng)該計入什么科目比較好?為什么我看解答要貸記應(yīng)付職工薪酬?不可以直接放營業(yè)外支出,貸記銀行存款嗎?
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個稅30元,公司實際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費,借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應(yīng)交稅費——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護費)我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?
老師,我再問一下這樣做可不可以,旅游公司內(nèi)賬,補繳2022-2023以前基數(shù)調(diào)整部分社保計提時借以前年度損益還是管理費用?貸應(yīng)付職工薪酬—單位部分;支付時:借應(yīng)付職工薪酬—單位部分,借其他應(yīng)付款—個人部分(未離職),產(chǎn)生的滯納金和公司承擔離職員工個人部分社保是借營業(yè)外支出,貸銀行存款?
老師好,我公司是人力資源公司,有勞務(wù)派遣證,別的公司掛靠到我司,我公司開勞務(wù)派遣收入發(fā)票,公賬收款,然后給掛靠公司員工發(fā)工資,工資是我司最大的成本,那么我公司做支付工資的會計分錄時需要計入應(yīng)付職工薪酬這個科目核算嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 還是 直接 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:銀行存款 ?
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務(wù)對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關(guān)規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應(yīng)開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算???需要申報個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務(wù)發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉(zhuǎn)包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的。可以不計入固定資產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務(wù)讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權(quán)限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
那我不用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬吧?因為在發(fā)放工資的時候我沒有計入其他應(yīng)收-個稅
不用應(yīng)付職工薪酬的。