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甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護費)我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?

2023-12-03 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-03 16:49

同學(xué),你好 這個是對的

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快賬用戶9816 追問 2023-12-03 16:53

謝謝老師?!

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齊紅老師 解答 2023-12-03 16:55

不客氣,祝工作順利

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:08

老師,一個問題還是昨天的那個

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:09

同學(xué),你好 什么問題??

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:10

甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護費)我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:12

這個甲方付了14.2萬給乙,乙現(xiàn)在要支付工資6.2萬,沒有計提,要支付要計提這個科目應(yīng)該是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:12

同學(xué),你好 主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的就是主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬是過度科目

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:15

那這個摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:19

同學(xué),你好 成本結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:20

成本結(jié)轉(zhuǎn),然后用于付工資

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:20

同學(xué),你好 嗯,可以的

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快賬用戶9816 追問 2023-12-04 15:32

這個對不對

這個對不對
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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:35

同學(xué),你好 是可以的

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同學(xué),你好 這個是對的
2023-12-03
同學(xué)你好, 您的分錄是對的;
2020-10-16
你好 是的 是這么做的
2021-09-07
你好;? 你成本是要下個月才確定的話; 是這樣做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月結(jié)轉(zhuǎn) ; 不是等著2月結(jié)轉(zhuǎn)哈??
2023-01-10
您好,通過應(yīng)付職工薪酬科目計提。
2025-01-07
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