同學(xué),你好 這個是對的
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀公司(小規(guī)模)在收到房地產(chǎn)開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時是貸記應(yīng)付職工薪酬還是管理費用和銷售費用? :
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
老師,您好,我這是一個咨詢公司,成本只有員工工資,我這樣做賬可不可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅一個月可以申請幾次
老師好,別的公司可以向我們公司借款嗎?年底還,公戶打給他們公戶
郭老師接郭老師接,收到有形動產(chǎn)租賃費的發(fā)票,我只能做其他應(yīng)付款嗎,能不能做費用
期末制造費用要全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費用里面嗎?
老師,您好!我想問下,企業(yè)已經(jīng)注銷了,然后因為要補繳稅款又重新恢復(fù)了,現(xiàn)在想重新注銷,之前注銷是找代辦做的,現(xiàn)在想自己注銷,這個注銷的程序是怎樣的?
老師請問年度繳費工資調(diào)整申報成功,因為5月份有一個新進人員。年度繳費工資申報處理中,這個年度工資申報是沒成功哈
你好,老師。以前我自己的注冊過營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)注銷。我現(xiàn)在在其他公司上班,需要進電子稅務(wù)系統(tǒng),老板授權(quán)我是開票員,但是系統(tǒng)提示我是法人。不能辦理,這個需要我怎么操作
老師,員工用微信預(yù)付LED屏款7500,怎么做賬?
請問,單獨計價的土地,地面上已有建筑物,土地攤銷20年,對嗎?
A企業(yè)有自己的銷售營銷渠道和產(chǎn)品研發(fā)團隊,目前提供原材料和包裝物委托B企業(yè)生產(chǎn)加工雪糕產(chǎn)品,這個過程會計核算怎么做分錄?是否可以用“委托加工物資”科目核算?此科目的二級明細科目怎么設(shè)置?生產(chǎn)完工后產(chǎn)品成本怎么核算?運輸途中的運費和入庫搬運費計入什么科目?請給出具體分錄,謝謝。
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謝謝老師?!
不客氣,祝工作順利
老師,一個問題還是昨天的那個
同學(xué),你好 什么問題??
甲方給我們付款14.2萬,我收到這筆錢的時候是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入(管護費)我付這筆錢的時候是付臨時工工資,我應(yīng)該計提借主營業(yè)務(wù)成本(我為什么要過這個科目,難道是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的救世主業(yè)務(wù)成本嗎?)貸應(yīng)負職工薪酬,發(fā)放工資借應(yīng)負職工薪酬貸:銀行存款。老師麻煩問一下這個對嗎?
這個甲方付了14.2萬給乙,乙現(xiàn)在要支付工資6.2萬,沒有計提,要支付要計提這個科目應(yīng)該是怎么樣的
同學(xué),你好 主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的就是主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬是過度科目
那這個摘要怎么寫
同學(xué),你好 成本結(jié)轉(zhuǎn)
成本結(jié)轉(zhuǎn),然后用于付工資
同學(xué),你好 嗯,可以的
這個對不對
同學(xué),你好 是可以的