久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯(cuò)了嗎?

2022-06-22 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-22 18:33

您好 請問應(yīng)交稅費(fèi)期末是貸方余額么

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-22 18:35

老師,期末是貸方余額

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-22 18:35

那正常填寫沒有問題啊 可以把您科目余額表跟期初錄入界面截圖我看看么

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-22 18:39

老師,麻煩看下

老師,麻煩看下
老師,麻煩看下
老師,麻煩看下
頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-22 18:39

老師,麻煩看下

老師,麻煩看下
老師,麻煩看下
頭像
齊紅老師 解答 2022-06-22 18:57

請問您科目余額表呢

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 09:56

老師,麻煩幫我看一下

老師,麻煩幫我看一下
老師,麻煩幫我看一下
頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 10:06

老師,麻煩幫我看一下

老師,麻煩幫我看一下
頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 10:08

給個(gè)一級科目余額表可以嗎 方便看一點(diǎn)?

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 10:11

老師,麻煩幫我看一下

老師,麻煩幫我看一下
頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 10:12

應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額 您錄入的時(shí)候怎么填寫的

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 10:17

我把進(jìn)項(xiàng)票做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅_進(jìn) 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 10:20

期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額? 請問當(dāng)時(shí)怎么填的 錄入后 資產(chǎn)負(fù)債表有差額 可以截圖資產(chǎn)負(fù)債表嗎 整表

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 11:59

老師,我錄的時(shí)候就是上個(gè)月有數(shù)據(jù)的錄進(jìn)去,然后應(yīng)交增值稅和附加稅我都是錄在貸方

老師,我錄的時(shí)候就是上個(gè)月有數(shù)據(jù)的錄進(jìn)去,然后應(yīng)交增值稅和附加稅我都是錄在貸方
老師,我錄的時(shí)候就是上個(gè)月有數(shù)據(jù)的錄進(jìn)去,然后應(yīng)交增值稅和附加稅我都是錄在貸方
頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 12:14

您管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫在哪里? 期初差好幾萬 您怎么說差額是應(yīng)交稅費(fèi)? 391081.92-303618.21=87463.71 應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用之和

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 13:43

老師,請問下業(yè)務(wù)是推廣類型的,主營業(yè)務(wù)成本期初要增加嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 13:51

主營業(yè)務(wù)成本期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 損益類科目期末沒有余額

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 13:55

老師,我是把這些都放在未分配利潤可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 13:57

是的 應(yīng)把這些都計(jì)入未分配利潤欄次

頭像
快賬用戶9566 追問 2022-06-23 14:01

好的,謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-23 14:02

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 請問應(yīng)交稅費(fèi)期末是貸方余額么
2022-06-22
您好,是否是以前年度損益調(diào)整的影響?
2022-09-28
您好 重分類后到其他流動資產(chǎn)里是正確的
2022-04-22
同學(xué),你好 資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平,是不是資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)的金額取科目余額表中固定資產(chǎn)原值,沒有減少累計(jì)折舊科目期初金額
2021-04-11
你好,如果試算平衡通過了,會計(jì)科目沒有搞錯(cuò),基本上就是沒有問題的。
2021-07-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×