您好 請問應(yīng)交稅費(fèi)期末是貸方余額么
老師 第2個(gè)圖片是我錄完的期初,試算是平衡的。但是我錄的期初余額與第一張期初數(shù)據(jù)上有差別。請問這樣是有問題嗎?
交接過來的財(cái)務(wù)初始余額的錯(cuò)的,現(xiàn)金為負(fù)數(shù),庫存商品為負(fù)數(shù),下了庫存商品但是卻沒有購入庫存商品的分錄,原來的財(cái)務(wù)公司也倒閉了,現(xiàn)在錄入期初數(shù)時(shí)試算不平衡,期初余額借方金額是負(fù)數(shù)-161610.57,期初金額貸方金額53783.01,差額為-215393.58, 資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)也不平,這種情況要怎么處理?
老師你好,我接收一個(gè)新公司,在錄期初余額的時(shí)候,有一項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個(gè)數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個(gè)數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
老師,請問下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請問是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯(cuò),重新開具,怎么做會計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
老師,期末是貸方余額
那正常填寫沒有問題啊 可以把您科目余額表跟期初錄入界面截圖我看看么
老師,麻煩看下
老師,麻煩看下
請問您科目余額表呢
老師,麻煩幫我看一下
老師,麻煩幫我看一下
給個(gè)一級科目余額表可以嗎 方便看一點(diǎn)?
老師,麻煩幫我看一下
應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額 您錄入的時(shí)候怎么填寫的
我把進(jìn)項(xiàng)票做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅_進(jìn) 貸:銀行存款
期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額? 請問當(dāng)時(shí)怎么填的 錄入后 資產(chǎn)負(fù)債表有差額 可以截圖資產(chǎn)負(fù)債表嗎 整表
老師,我錄的時(shí)候就是上個(gè)月有數(shù)據(jù)的錄進(jìn)去,然后應(yīng)交增值稅和附加稅我都是錄在貸方
您管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫在哪里? 期初差好幾萬 您怎么說差額是應(yīng)交稅費(fèi)? 391081.92-303618.21=87463.71 應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用之和
老師,請問下業(yè)務(wù)是推廣類型的,主營業(yè)務(wù)成本期初要增加嗎?
主營業(yè)務(wù)成本期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 損益類科目期末沒有余額
老師,我是把這些都放在未分配利潤可以嗎?
是的 應(yīng)把這些都計(jì)入未分配利潤欄次
好的,謝謝
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