你好,如果試算平衡通過(guò)了,會(huì)計(jì)科目沒(méi)有搞錯(cuò),基本上就是沒(méi)有問(wèn)題的。
老師,那個(gè)海友佳酒店的期初數(shù)據(jù)合計(jì)1080446.92為什么用用友錄期初數(shù)是試算不平衡,我都是直接在期初余額欄錄的借貸方數(shù)據(jù),這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn):一個(gè)月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬(wàn),庫(kù)存現(xiàn)金:5萬(wàn),應(yīng)收賬款10萬(wàn),其他應(yīng)付款:10萬(wàn)。請(qǐng)老師指教。
老師 第2個(gè)圖片是我錄完的期初,試算是平衡的。但是我錄的期初余額與第一張期初數(shù)據(jù)上有差別。請(qǐng)問(wèn)這樣是有問(wèn)題嗎?
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對(duì)我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
老師,請(qǐng)問(wèn)下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請(qǐng)問(wèn)是我哪里填錯(cuò)了嗎?
25年2月地址變更,工商年報(bào)里地址填舊地址還是新地址
我們公司被提示:醫(yī)藥企業(yè)取得嘉額咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)發(fā)票稅前扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解除
為什么這道題的現(xiàn)金支出不用把按月支付的利息算進(jìn)去?請(qǐng)具體說(shuō)說(shuō)什么原理。
老師 辦公室買(mǎi)的筆記本電腦6330 是怎么做賬務(wù)處理呢 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款嗎 還是直接進(jìn)管理費(fèi)用呢
老師,我們投資公司(股東)是香港A公司,法人林某,我代付的運(yùn)費(fèi)是香港B公司,法人,林某,B公司欠我們的錢(qián)我能扣A公司的嗎
老師,我們3月29日開(kāi)了一張發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額9815.93元。。我4月才報(bào)3月的稅。那我4月抵扣的金額9972.03元這筆我要做抵扣。需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這筆賬我是做到3月份還是4月???
老師,一般納稅人增值稅月底賬務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
做異地建筑,月中時(shí)預(yù)交了增值稅23000元。月末銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=84000元。那月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要記84000,還是84000-23000=61000。預(yù)交的23000當(dāng)時(shí)記了 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸銀行存款。那月末時(shí)預(yù)交的這部份還要做憑證嗎?如要做應(yīng)該怎么寫(xiě)
兩票制”影響:** 壓縮了流通環(huán)節(jié),要求生產(chǎn)企業(yè)直接開(kāi)票給流通企業(yè)(或醫(yī)療機(jī)構(gòu)),倒逼企業(yè)重構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)模式(自建隊(duì)伍或CSO 老師 這句話如何理解,為什么兩票制不好呀
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