同學你好,計入電子設(shè)備;
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個問題,我們公司購買了一臺設(shè)備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
老師,請問一下我們公司車間買了一臺“六軸機器人” 三萬元,我想記到固定資產(chǎn),但是不知道他應該放在哪一個類別里
老師,我想請教一下問題,就是我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅買了我們機器,這臺機器是20多萬,與對方交易是不含稅的,不開票給我們。這樣我外賬那里就入不了固定資產(chǎn)。好幾臺機子都入不固定資產(chǎn)的,(價值都在二十幾萬一臺機)。這樣對我們公司有什么風險嗎?
您好,請教一下。我們是上游的配套公司,專門給他們做產(chǎn)品的,他們是我們的唯一客戶。一月份的時候交貨了一臺產(chǎn)成品,但是其中他們質(zhì)檢的時候發(fā)現(xiàn)焊接不合格,全部拉到他們車間進行加工和裝配了,其中的材料費都算我們的,但是我們不知道他們給我們算哪些東西的錢。三月份收到他們給我們這臺產(chǎn)品的出庫單(相當于送貨單),發(fā)票再一月份的時候已經(jīng)開出,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請問后續(xù)收到這臺產(chǎn)品的材料,應該如何記賬呢。三月份收到的出庫單,他們當月就給我們開了
老師,我想請教一下,酒店買了一臺機器人,預付款10000元,還有余款七千多沒用付完,機器人已經(jīng)安裝在使用了,安裝的時候花了人工費、還有別的材料費有三百多,是采購墊付的,現(xiàn)在采購報銷這筆三百多的費用,我怎么做賬呀,這些費用應該是入固定資產(chǎn)的,但是機器人款沒付完,是做的預付,還不做固定資產(chǎn),那這筆采購報銷的三百多我用什么科目做賬,借方,我貸方是掛的采購的其他應付款,這個報銷費用是2月份發(fā)生的,錢是3月份付的
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?