借,在建工程,貸,其他應(yīng)付款, 借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
我們公司借了一筆貸款,是一個(gè)工程項(xiàng)目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購(gòu)買(mǎi)有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無(wú)需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)于貸款利息資本化還是費(fèi)用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費(fèi)用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費(fèi)用化的金額該怎么算;考慮過(guò)采用簡(jiǎn)單的按照購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)花費(fèi)金額占總借款比例去計(jì)算應(yīng)該費(fèi)用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時(shí)間和這個(gè)借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實(shí)務(wù)中如何處理,請(qǐng)老師指教
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒(méi)有具備生產(chǎn)的條件,就我們購(gòu)買(mǎi)輔料,出檢測(cè)費(fèi)用,認(rèn)證費(fèi)用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應(yīng)該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開(kāi)始做的,就有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)輔料的購(gòu)銷合同,我就付款了,還沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購(gòu)買(mǎi)輔料的發(fā)票了,我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我支付了代加工的費(fèi)用2萬(wàn)元,代加工的單價(jià)是1支一塊錢(qián),但是我付了2萬(wàn)塊錢(qián),他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個(gè)時(shí)候我又應(yīng)該怎么做分錄呢?,最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開(kāi)發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢(qián),每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢(qián)去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
我們公司委托運(yùn)行一個(gè)關(guān)聯(lián)方的電站 ,這個(gè)電站設(shè)備燒掉了,我們又采購(gòu)了一個(gè)設(shè)備 七萬(wàn)多 , 今年2月份付的錢(qián),發(fā)票給了,發(fā)票開(kāi)的是我們單位,這個(gè)設(shè)備還沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票怎么處理呀?實(shí)際是關(guān)聯(lián)方的設(shè)備,我們委托運(yùn)行人家的電站,現(xiàn)在采購(gòu)的那家單位也馬上注銷了,發(fā)票肯定換不了了,現(xiàn)在怎么入賬呀?還有就是委托運(yùn)行合同里有一個(gè)條款是不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用10萬(wàn)元,到時(shí)候如果發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的因素就連同委托運(yùn)行費(fèi)一起開(kāi)票給關(guān)聯(lián)方,可是現(xiàn)在這是一項(xiàng)資產(chǎn)呀,不是費(fèi)用
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫(xiě)到貸方,報(bào)表取數(shù)沒(méi)有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒(méi)做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說(shuō)需要調(diào)部分出來(lái),才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
用在建工程嗎?我怎么覺(jué)得有點(diǎn)怪
需要啊安裝的固定資產(chǎn),都是做在建工程完工之后才一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。