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您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們?nèi)粘K龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當(dāng)長期股權(quán)投資,現(xiàn)在有一個問題,我們公司購買了一臺設(shè)備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內(nèi)帳,我的資金必須要跟出納的帳對應(yīng)得上,我當(dāng)時不知是合伙的公司出錢的,我當(dāng)時做了分錄是借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做

2020-10-06 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-06 20:20

同學(xué)你好 那你就 借現(xiàn)金 貸實收資本

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快賬用戶4533 追問 2020-10-06 20:30

不行呀,我們沒有收到這個錢

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快賬用戶4533 追問 2020-10-06 20:30

如果借現(xiàn)金,無言我又多了這一筆錢

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快賬用戶4533 追問 2020-10-06 20:32

我的總帳現(xiàn)金數(shù)必須要跟出納帳的數(shù)對應(yīng)得上

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齊紅老師 解答 2020-10-06 20:36

你之前貸現(xiàn)金現(xiàn)在現(xiàn)金賬上現(xiàn)金少了,你這樣做正好補上

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快賬用戶4533 追問 2020-10-06 20:39

不妥呀,你摘要寫什么

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快賬用戶4533 追問 2020-10-06 20:39

但實際上出納沒收到此款呀

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齊紅老師 解答 2020-10-07 08:07

那你之前也沒用現(xiàn)金付款的,你之前用現(xiàn)金付款了嗎? 還有一種辦法就是把你的 借固定資產(chǎn) 貸現(xiàn)金 原分錄負數(shù)紅沖 然后重新做 借固定資產(chǎn) 貸實收資本

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快賬用戶4533 追問 2020-10-07 08:27

如果我把原分錄沖紅了但是出納帳本已出現(xiàn)支出,我的總賬必須要跟他的出納賬是一致的

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齊紅老師 解答 2020-10-07 08:31

再沖回來就行了,你不是說出納實際沒有付款嗎?是股東付的

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快賬用戶4533 追問 2020-10-07 08:42

j是的,我們出納實際沒有付款,是另一個廠的股東付的款,哪怎么進行沖消

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齊紅老師 解答 2020-10-07 08:56

原分錄負數(shù)紅沖,然后重新做我上面給你的 借固定資產(chǎn) 貸實收資本

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快賬用戶4533 追問 2020-10-07 08:59

問題是出納哪一筆數(shù)怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:07

出納的沖了就可以的哦

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快賬用戶4533 追問 2020-10-07 09:08

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:08

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 那你就 借現(xiàn)金 貸實收資本
2020-10-06
你好,同學(xué)。 你這如果是投資購買,處理沒什么問題,你做反分錄自然 現(xiàn)金對不上了的阿
2020-10-30
借長期股權(quán)投資貸銀行存款。持股20%以上的長期股權(quán)投資
2025-03-07
你好,你是對方的股東嗎?
2021-11-05
你好,沒問題,是可以這么做賬的
2024-08-13
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