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老師,您好,我們公司在2021年代開了張專票,代開時扣了增值稅和城建稅,當(dāng)月又作廢了,當(dāng)時沒有申請退稅,一直掛賬科目余額表貸方是負數(shù),現(xiàn)在確定不申請退稅了應(yīng)該怎么做分錄沖銷?還有跨年了要不要做以前年度損益調(diào)整?謝謝

2022-06-21 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 12:10

?你好 ; 你 貸方負數(shù)就是借方的;? 你? 繼續(xù)貸方負數(shù)掛著; 之后有稅額? 會自動抵減的; 不用的??

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快賬用戶5022 追問 2022-06-21 12:13

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-06-21 12:13

小規(guī)模的話;? 貸方負數(shù)就是借方; 掛著就行了。 以后可以抵減的;? ??

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快賬用戶5022 追問 2022-06-21 12:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-21 12:24

不客氣的; 幫到你就好? ?

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?你好 ; 你 貸方負數(shù)就是借方的;? 你? 繼續(xù)貸方負數(shù)掛著; 之后有稅額? 會自動抵減的; 不用的??
2022-06-21
你好,可以放到營業(yè)外支出里面的,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費。
2022-06-21
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,
2021-04-15
你好,很高興為你解答 調(diào)整到預(yù)繳稅款科目
2021-04-15
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-06-11
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