您好,是的, 這些是可以扣
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金包括失業(yè)保險(xiǎn)嗎?那個(gè)工傷保險(xiǎn)屬于專(zhuān)項(xiàng)扣除還是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人工資薪金年收入減去一年生計(jì)費(fèi)6萬(wàn)以及專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除后也就是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)6萬(wàn)是不是不用交個(gè)人所得稅?
老師,個(gè)體戶(hù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),不能扣除他本人的工資薪金支出,但是可以減除費(fèi)用6w,專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
郭老師工資表里有一專(zhuān)項(xiàng)附加扣除欄,這個(gè)扣除欄還用寫(xiě)上嗎,但是最后實(shí)際發(fā)放工資不用減除這個(gè)對(duì)吧,就是應(yīng)付工資-社保-公積金就行是吧 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除不是用來(lái)核算個(gè)人所得稅的嗎 假如工資是7910,然后扣社保520.86,公積金109,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元,那么實(shí)際工資是7910-520.86-109=7280.14對(duì)吧,這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除就是做個(gè)記錄
老師還想問(wèn)下,這個(gè)個(gè)體戶(hù)法人在本個(gè)體戶(hù)申報(bào)工資薪金的時(shí)候扣除了5000*12和專(zhuān)項(xiàng)附加,那么我在申報(bào)匯算經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候還能不能再扣除5000*12和專(zhuān)項(xiàng)附加呢
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問(wèn)工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長(zhǎng)期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,老板新注冊(cè)的公司前面申請(qǐng)了增值附加稅0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在5月份申請(qǐng)的是個(gè)人所得稅嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車(chē)間每條生產(chǎn)線(xiàn)有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)管員的,倉(cāng)管員我放間接人工制造費(fèi)用對(duì)吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買(mǎi)了輛車(chē),每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?